借以前年度损益调整200 贷其他应付款200
你好老师,请帮忙看下分录,哪块做错了,谢谢老师
老师你好!麻烦老师帮忙看一下回单分录该如何写?谢谢!
老师 麻烦帮忙看下分录谢谢
您好老师,请问做完这张凭证后,报表就不平是什么原因,是我哪里做错了,麻烦老师们帮忙看下,谢谢
请问老师,图片的分录,从上到下辛苦您帮忙看一下,我哪里做的有问题,谢谢
总账、主管、出纳、成本分别对应财务主管、共享会计、业务会计、成本会计里的谁?支付厂房租金业务工作流程还有各岗位本次业务说明该怎么写?
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老师请问购置税能抵扣增值税么
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快账结转的凭证在哪里
借预计负债600 贷其他应付款600
借其他应付款800 贷银行存款800
借以前年度损益调整90 贷递延所得税资产90
借应交税费-应交所得税120 贷以前年度损益调整120
借利润分配未分配利润170 贷以前年度损益调整170
借盈余公积-提取法定盈余公积17 贷利润分配未分配17
未分配利润的增加额是170-17=153
老师你好,我跟您讲下我的思路,您的分录我有点看不懂。是这样的,首先赔款由800变成 600~最后的钱肯定是付600,所以最后会有借:其他应付款600,贷:银行存款600,上个会计年度做账:借:营业外支出800,贷:预计负债800,借:所得税费用12 0,贷递延所得税负债120,那么日后事项调整,首先分录全部推翻重做,就变成了我发给您的那个图片,借:预计负债800,贷:以前年度损益调整200,其他应付款600,然后暂时性差异也推翻,借:递延所得税负债120,贷:以前年度损益调整120~ 对所得税的影响也变成了以600为基数,整体-90
不对,我把分录发给你了,你看看小
主要是您的分录我没看懂
哪一个不懂,这个是课本的例题
老师,麻烦你再确认下800变600首先第一步是不是这样,毕竟最后付的是600
最后其他按应付款800贷银行存款800