借以前年度损益调整200 贷其他应付款200
你好老师,请帮忙看下分录,哪块做错了,谢谢老师
老师你好!麻烦老师帮忙看一下回单分录该如何写?谢谢!
老师 麻烦帮忙看下分录谢谢
您好老师,请问做完这张凭证后,报表就不平是什么原因,是我哪里做错了,麻烦老师们帮忙看下,谢谢
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
借预计负债600 贷其他应付款600
借其他应付款800 贷银行存款800
借以前年度损益调整90 贷递延所得税资产90
借应交税费-应交所得税120 贷以前年度损益调整120
借利润分配未分配利润170 贷以前年度损益调整170
借盈余公积-提取法定盈余公积17 贷利润分配未分配17
未分配利润的增加额是170-17=153
老师你好,我跟您讲下我的思路,您的分录我有点看不懂。是这样的,首先赔款由800变成 600~最后的钱肯定是付600,所以最后会有借:其他应付款600,贷:银行存款600,上个会计年度做账:借:营业外支出800,贷:预计负债800,借:所得税费用12 0,贷递延所得税负债120,那么日后事项调整,首先分录全部推翻重做,就变成了我发给您的那个图片,借:预计负债800,贷:以前年度损益调整200,其他应付款600,然后暂时性差异也推翻,借:递延所得税负债120,贷:以前年度损益调整120~ 对所得税的影响也变成了以600为基数,整体-90
不对,我把分录发给你了,你看看小
主要是您的分录我没看懂
哪一个不懂,这个是课本的例题
老师,麻烦你再确认下800变600首先第一步是不是这样,毕竟最后付的是600
最后其他按应付款800贷银行存款800