借以前年度损益调整200 贷其他应付款200

你好老师,请帮忙看下分录,哪块做错了,谢谢老师
老师你好!麻烦老师帮忙看一下回单分录该如何写?谢谢!
老师 麻烦帮忙看下分录谢谢
您好老师,请问做完这张凭证后,报表就不平是什么原因,是我哪里做错了,麻烦老师们帮忙看下,谢谢
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗
借预计负债600 贷其他应付款600
借其他应付款800 贷银行存款800
借以前年度损益调整90 贷递延所得税资产90
借应交税费-应交所得税120 贷以前年度损益调整120
借利润分配未分配利润170 贷以前年度损益调整170
借盈余公积-提取法定盈余公积17 贷利润分配未分配17
未分配利润的增加额是170-17=153
老师你好,我跟您讲下我的思路,您的分录我有点看不懂。是这样的,首先赔款由800变成 600~最后的钱肯定是付600,所以最后会有借:其他应付款600,贷:银行存款600,上个会计年度做账:借:营业外支出800,贷:预计负债800,借:所得税费用12 0,贷递延所得税负债120,那么日后事项调整,首先分录全部推翻重做,就变成了我发给您的那个图片,借:预计负债800,贷:以前年度损益调整200,其他应付款600,然后暂时性差异也推翻,借:递延所得税负债120,贷:以前年度损益调整120~ 对所得税的影响也变成了以600为基数,整体-90
不对,我把分录发给你了,你看看小
主要是您的分录我没看懂
哪一个不懂,这个是课本的例题
老师,麻烦你再确认下800变600首先第一步是不是这样,毕竟最后付的是600
最后其他按应付款800贷银行存款800