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老师好,我们公司去年加计抵减15%声明错误,今年更正声明并且更正增值税附加税申报表缴纳税款了,请问我是要在2020年12月调整账务处理呢?还是在2021年调整?

2021-08-31 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-31 15:31

做到二一年就可以的,去年的汇算清缴并没有修改的情况下,做到今年。

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快账用户7932 追问 2021-08-31 17:59

老师,那我是需要先冲红去年的分录吗?去年我是计提加计抵减借:应交税费-增值税加计抵减 贷:其他收益,现在我是不是要计提增值税借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交增值税 、附加税 营业外收入-滞纳金?

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齐红老师 解答 2021-08-31 18:01

你第一个分录的红字就可以 汇算清缴没有修改的

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快账用户7932 追问 2021-08-31 18:07

是冲红第一个分录后再计提补缴的那部分增值税、附加税是吗

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齐红老师 解答 2021-08-31 18:10

你对的 是这么做的

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快账用户7932 追问 2021-08-31 18:10

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-31 18:11

不用客气 工作愉快

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做到二一年就可以的,去年的汇算清缴并没有修改的情况下,做到今年。
2021-08-31
之前你分录是怎么做的加计扣除的?
2021-09-07
你好,所得税可以一起更正年报的
2021-08-27
你好是的都需要更正的 ; 需要修改的; 把之前加计扣除的分录 调整金额 做红冲
2021-08-23
你好,直接计入营业外收入就可以了。增值税也退了吗?
2021-05-25
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