做到二一年就可以的,去年的汇算清缴并没有修改的情况下,做到今年。
老师好,单位20年加计抵减声明填写了15%的,21年收到电话让更正为10%的,以及更正增值税申报表,那企业所得税申报表季度和年度的是不是都要更正?我50年的账已经结了,请问账务怎么处理呢?
老师好,我们公司2020年加计抵减声明错误扣除多了,现在更正申报表后需要补增值税及附加税,但是企业所得税季度报表更正不了,加计抵减多的及需要补缴税费的能否统一在2020年12月账务上处理呢?因为还有年报需要更正
老师好,我们公司去年加计抵减15%声明错误,今年更正声明并且更正增值税附加税申报表缴纳税款了,请问我是要在2020年12月调整账务处理呢?还是在2021年调整?
老师好,我们公司去年加计抵减15%声明错误,今年更正声明为10%并且更正增值税附加税申报表缴纳税款了,但是没有更正年报,请问如果我在2021年调整要怎么处理呢?
我们公司是从事物业服务的,从2020年开始增值税加计抵减声明就是按照15%的,税局现在要求只能按照10%做加计抵减,已经按照税局的要求进行了更正申报补交了税款,现在财务上要怎么处理这以前的税款(增值税和附加税)和滞纳金?
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
老师,你好,把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产?就是简单调配成一种产品。
有哪些是卖了要结转成本,用成本科目的
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪?如何做账,是否需要做账,次月发票到了又如何做账
老师,这题A选项不应该是其他应收款吗
昨天下午快五点有个座机号码给公司财务打电话,财务不知道是什么人打的给挂了,今天晚上百度搜了一下号码发现是我们税局的座机号,这可怎么办啊,要回个电话问问啥事吗
老师请问换了一台电脑个税申报除了以法人和财务人员身份进去,系统恢复进去之外还有什么办法才能看到以前的申报信息,包括附加人员的信息
请问下老师,我需要设立一个执照,经营范围是这些。那我刚也表述写农业还是种植业
老师我想学一下实操报税和财务报表
房建企业的管理费用 按什么比例计提,具体费用的占比是多少 请老师们指教
老师,那我是需要先冲红去年的分录吗?去年我是计提加计抵减借:应交税费-增值税加计抵减 贷:其他收益,现在我是不是要计提增值税借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交增值税 、附加税 营业外收入-滞纳金?
你第一个分录的红字就可以 汇算清缴没有修改的
是冲红第一个分录后再计提补缴的那部分增值税、附加税是吗
你对的 是这么做的
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快