你好,具体是买了什么?用抵扣联复印件做账可以
老师,我刚才发现到有一辆对公的小轿车在老板那有一张机动车的抵扣联的发票是2018.9.13买来的,但是2018年的9月-12月的凭证上没找到,还有财务软件上的固定资产-汽车,里也没有找到这辆车入过账,这时我该怎么做,可以补上去做账吗?把那张抵扣联复印做账吗?我怀疑以前会计没入账呀
请问老师,我公司开出的专用发票,当月退回来了,但是,抵扣联和第三联发票联邮寄丢了,好像是被同事收到快递不小心当垃圾扔出去了,我手里只有一个第一联了,购买方没有抵扣,我已经选择作废了,现在应该怎么办?找不回来应该做些什么呢???
请问老师,2020年4月份的一家应收账款,发票开来了,但是当时没有入账,挂帐应收款,现在查明发票记账联丢了,只有抵扣联,现在会计分录该怎么做?用抵扣联复印件做账可以吧?
你好,请问去年有4月份一份客户的发票开给我们了,当时也抵扣了,但是现在我查账这份发票发票联没有入账,发票也找不到了,所以一直挂着这家应收账款,现在只有用抵扣联复印件做账了,但是这个金额怎么平衡呢,价税合计7.5万,现在会计分录借主成本7.5万,贷应收账款7.5万吗?税金不管了?
老师,我想问一下,我们2020年开票收入款已经收回,但账上没有做收回分录。该笔款项收回是分为两部分,一部分他们直接通过应收给我们代付了一部分工人工资,余款回账户上。20年只做了回款的分录,没有把代付的那笔应收做上,现在相当于对方不欠我们款了但我们账上还挂了代付的没有冲减。我该怎么调整。对方付款时有扣我们一部分的罚款,但是罚款没有发票什么的,我该怎么入账?
我们是传媒公司,这个是一个季度的几万块钱的加盟费
现在是借主营业务成本,,应缴进项税,贷应收账款是吗?
是的,你的分录是正确的
好的好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利