借相关成本费用 贷预付帐款 贷银行存款
老师,我们是非营利利组织,小规模纳税人,主要是提供服务,没有销售。20年因开展项目活动跟展览商签订了合同,预付了部分合同款10万(当期没有开发票),当时记账凭证是:借 预付账款 10万 贷 银行存款 10万。后因为疫情,项目活动没法按期完成,至21年8月才完成项目活动,付清项目合同余款,对方也分开开了两张发票。请问这种情况21年8月份的分录也怎么写?谢谢!
老师,我们是一般纳税人6月刚成立的公司,执行小会计准则。融资租赁方式购买了两台挖机,分24个月还款。6月签合同预付了3万定金,做的分录借:预付账款3万,贷:银行存款3万。交了挖机1购车杂费1504元,挖机2购车杂费1152元,2年后还完贷款开发票。我做的分录借:管理费用2656元,贷:银行存款2656元。没收到发票是不是做错了,应该计入应付账款里啊。做错了如何调整,7 月大征期已完成报税。第二个问题:7月收到挖机1专用发票81.4万和挖机2专票49.9万,挖机1车款81.4万,利息费用34496元,挖机2车款49.9万,利息费用19848元。利息费用54344元也是24个月还款结束金融机构开发票,现在取得的只有购车发票。从8月10日开始还款,挖机1每月还款30354元,挖机2每月还款17452元。现在车和发票都收到了怎么做账写分录,下月计提折旧设备按十年可以吗,怎么写分录。谢谢,请老师多多指教
老师,我小规模合伙企业,24年10月始签订一年期16万金额的合同,分两次完成项目,每完成一次付款一次,24年12月30日确认第一次服务的工作量已经完成,25年1月收到第一次服务款8万,25年2月给对方开具第一次的服务费发票8万,24年12月报销了跟本次项目直接相关的差旅费等发票2万,这样写分录是否可以:24年12月 借 销售费-差旅费2 贷银行存款2 25年1月 借银行存款8 贷预收账款 8 25年2月 借预收账款 8 贷主营业务收入79207.92 应交税费-应交增值税(小规模)792.08,借主营业务成本2 贷销售费-差旅费 2 多谢您
老师,麻烦问一下呗,单位有进销存系统里配送有不用收钱过票的费用。是采购那边做订单,库房就直接入库了,说要不然还得倒库,他们就直接开出去了。我这边财务做账得怎么做呀,用入到财务账上吗,这不收钱的得怎么做账呀
老师我开进的发票来冲23年咱估,做账就应该做这个季度是吧
请问老师合伙企业用某一个人的股东的溢价转增股本 需要代扣代缴个税么
老师你好,这是给员工买的月饼分录,但是没得领取月饼的清单,这样走分录有影响不? 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬——员工福利费 借:应付职工薪酬——员工福利费 贷:银行存款
老师往来款怎么入账?
老师:我是是单位国庆期间请一些个人摊位摆摊一部分是我们补贴个人的收入,还有一部分是活动客户去他们摊位买东西给的优惠券,这两种怎么入账?
请问老师上月暂估的劳务费100万钱已付,这个月发票开进来80万剩余20万没发票,该怎么做账,上月借成本贷其他应付款暂估款100,这个月重新入账那剩余20万放哪里?虽然发票开进来80万但20万也要入账做成本费用,如果冲红掉上月只能入账80万成本费用也不对
9月的收入里客户打款给公司10000元,另一部分5000元没有直接打款给公司,客户直接打给了供货的厂家了,算是预付的货款,这样我做收入分录的时候要怎么记录呢
例如申报上月增值税时,上月没有销项税,但是有异常发票要做进项税额转出,这个进项税额转出的税可以用库存的进项和留底税抵扣吗?
老师,我给挂靠方结算金额是100万(含甲供罚款),扣完税金管理费后付给他们是95万 对方开95万的发票。但是这个95里面我要给他扣罚款,对方不让扣,所以就全额付款95万,然后就让对方转过来罚款了,这部分转过来的咋做呢,先做我和挂靠方的这部分账
老师,那本该20年开的那张10万元发票,现放到哪里合适?能跟付余款的凭证贴一起吗?
你好,可以和付余款贴一起,
好的,谢谢老师!
希望能够帮助到你