应收账款挂账的20万转入营业外支出科目
老师好,我是建筑公司乙方,承接甲方的市政道路工程,现在已经全部完工。在当时施工过程中,乙方对于道路周边的绿化带未能及时恢复原貌,甲方找了第三方的施工队做了绿化带恢复,总价款37万元,甲方要求我方支付37 万元,乙方也同意支付,但是截止目前,甲方还欠乙方工程款7万元,因为甲方付款不及时,乙方说支付30万给甲方,7万元不走账,双方债权债务两清。请问老师这样操作可以吗?双方的发票如何开具?
老师好,我公司2019年完成的一项工程,发票当年全部开给甲方,但是只收到乙方一部分工程款,这两年公司和甲方打官司要未付款,今年双方领导商议,给甲方免去20万,甲方将剩余款项付给我公司,这种情况,我应该在账务上怎么处理呢
以下为真实事件: 有甲,乙两公司。甲公司卖给乙公司总价10万元的财务管理软件,且在合同上注明,此价不含税。乙公司自19年付款5万元(其中3万元为公对公,2万元为私对私),余款至今未付。 22年,现阶段,乙公司内部出现运营问题,已经在走清算破产流程。本来以方不愿意付余下5万,但乙方破产清算小组,需要从甲方拿到财务管理软件密码,因此,同意给向甲方付清剩余款项。 问题1、甲方在乙方破产过程当中,有直接或潜在的法律(比如税务)风险吗?具体是什么风险? 问题2、甲方在乙方经济纠纷中,会被税务、工商机关,追查税务、票务问题吗?具体是那些方面的问题? 问题3:乙方在清算期间,是否有偿还债务的义务,甲方是否有权追讨剩余款项? 问题4:剩余款项,如果乙方对公支付的情况下,甲方是否有权要求其补交税额呢?
老师,遇到一个情况,总公司承揽的工程,总公司、分公司和甲方签订了三方协议,由分公司来干,分公司是独立的法人,发票和税金由分公司开具和缴纳,但是现在财政这边只能将款项打给总公司,总公司收到款项后怎么做账务处理?现在总公司和分公司还有甲方的那个三方协议里注明款项由总公司代收然后转付给分公司,总公司和分公司收到这个款项后各应该怎么入账?会计分录如何写?
您好 我现在合作的一个项目遇到了一些税务发票问题,甲方在两年前给乙方付了五百万工程款,甲方现在找乙方要发票,但是乙方因为欠税诉讼经营不善现在无力开发票账户都被冻结了,这种情况可以找第三方公司代开吗
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
请问老师,在业务处理时,还需要放置哪些原始凭证,比如双方协议之类的
免除债权债务的协议附在凭证后面