对的,要先成为办税员,有的地方办税员就可以买发票,到电子税务局上找一下。
老师好,我公司之前是代账公司在做账,现在由我来接手,我是不是要去税务局完成办税人员信息登记后才能网上申购增值税发票。我去代账公司交接需要注意记录询问哪些事项?
老师您好,我们公司那个总账离职了,我这边需要更换发票申领人员的信息,是在发票票种核定里面增加的一个人的信息,然后下一步上传身份证、提交审核结果是不予受理、我想问一下一个公司是不是不能有两个购票员信息呀,我是不是要把之前那个删除在增加我才可以呢?
老师,我新入职公司,购发票之前是不是要先绑定为办税员,然后再增加成购票员?如何操作?
老师,我们公司是入职就给员工购买社保的。但是有个规定是当月如果是在15号之后入职的下个月再买社保,当月15号前离职的,当月就不再购买社保了。然后我们报个税的月份,对于部分新入职或离职的员工,会有一个月是报了个税但是没有买社保的。这种情况正常吗?会不会有危险
老师,我们是农产品收购公司,之前开给茧贩子的发票,已经抵扣了,现在税务局要求我们开成农户的,把之前的做进项转出,这个我要怎么操作,是不是在这个月勾选,然后把之前的红冲了,然后这个月会产生税务吗?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写