同学你好 你的问题是什么

老师那要是这月付一部分出包工程款 但是票没开回来 借:预付账款-XX单位名称 贷:银存; 转月票回:借:在建工程-建筑工程-出包 应-应-进项 贷:预付账款
新华建筑工程公司将一个单项工程分包给其他企业,该单项工程造价为2 000 000元,分包单位期末按进度结算工程价款。 公司用存款向分包单位预付工程款1 000 000元。 月终,分包单位提出“工程价款结算账单”。经审核,应付分包单位已完工程款200 000元,收到分包单位开出增值税专用发票。(9%) 按照合同规定,从应付分包单位的工程款中扣回预付工程款1 000 000元。以银行存款支付分包单位款1 000 000元
新华建筑工程公司将一个单项工程分包给其他企业,该单项工程造价为2000000元,分包单位期末按进度结算工程价款。公司用存款向分包单位预付工程款1000000元。月终,分包单位提出“工程价款结算账单”。经审核,应付分包单位已完工程款200000元(不含税),收到分包单位开出增值税专用发票。(9%)按照合同规定,从应付分包单位的工程款中扣回预付工程款1000000元。以银行存款支付分包单位款1000000元
新华建筑工程公司将一个单项工程分包给其他企业,该单项工程造价为2000000元,分包单位期末按进度结算工程价款。公司用存款向分包单位预付工程款1000000元。月终,分包单位提出“工程价款结算账单”。经审核,应付分包单位已完工程款200000元(不含税),收到分包单位开出增值税专用发票。(9%)按照合同规定,从应付分包单位的工程款中扣回预付工程款1000000元。以银行存款支付分包单位款1000000元
新华建筑工程公司将一个单项工程分包给其他企业,该单项工程造价为2000000元,分包单位期末按进度结算工程价款。公司用存款向分包单位预付工程款1000000元。月终,分包单位提出“工程价款结算账单”。经审核,应付分包单位已完工程款200000元(不含税),收到分包单位开出增值税专用发票。(9%)按照合同规定,从应付分包单位的工程款中扣回预付工程款1000000元。以银行存款支付分包单位款1000000元这是全部的题目,是工程成本业务核算
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
老师,我们需要建造办公楼及厂房,出包出去了。付对方结算款的时候 借:在建工程-建筑工程-出包 对吗
就是这个 不确定 老师 对吗
这种情况也属于预付工程款吧,是这么做,还是做借:在建工程成-预付工程款
有发票的计入在建工程 没有发票的计入预付账款