建议你的土地直接做在建工程 和你的房屋以后转固定资产里面。
19年买的土地,一直没建账,现在公司建办公楼厂房仓库,我该怎么做这土地的账?摊销时间和科目?
个人独资企业,2013年购买了土地并建了厂房、办公楼出租,有土地证没有房产证,会计没有建账也没有入账,一直0申报。现在重新建账,怎么处理才能合理化这笔资产呢?谢谢!
老师,买了土地使用权后,一年后建仓库和办公室。这一年期间土地使用权要摊销吗?还是放在在建工程和后面的建设厂房建好了,一起转去固定资产一起折旧?
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
从现在摊销吗?借在建工程,贷累计摊销,从现在开始摊吗?以前的没摊的怎么办?
你好,这已经不需要摊销的,你直接做到今年就行。
没有走无形资产就不需要再摊销了。
买地发生了二百多万,怎么计入在建工程呢?这些地也没有都用于建设啊,还有大院啥的
没开发的部分和开发票的 你能分出来吗
分不出,都在一张发票上,建办公楼的和仓库、厂房也分不出。就是买了一块地
买了这块儿地,你可以根据面积,那些没有开发的,也就是没有建房屋的这一块就不要使用,做到无形资产里面。 房屋的做到在建工程和你的房屋的一块儿做固定资产里面。
从19年买地的那年摊还是从现在?以前没建账现在刚开始建
可以的,之前的可以补摊销的。
不摊销,现在建账记到期初余额未分配利润里吗?
这是什么原理 当时没有支付吗?你当时支付的做了分录吗?分录是怎么做的。
没找会计,现在开始建厂刚找的会计,一直兼职报税。
之前谁支付的 公户支付的吗 还是个人
公户,向两股东借款200多万
借银行存款贷其他应付款,借无形资产或者在建工程贷银行存款做这个分录。
日期是现在吗?还是19
你好 日期写今年的,
摊销就不用补提了?都按现在做账?
你可以补 金额就是从购买的当月到你做账的那个月