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老师我想问下一般纳税人增值税的做账分录,需要计入已交税金吗?

2021-09-02 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-02 10:02

您好,您具体指的是什么分录呢?

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快账用户3703 追问 2021-09-02 10:04

就是一般纳税人人增值税相关的账务处理的分录,可以给我说下吗

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齐红老师 解答 2021-09-02 10:04

一般购货的时候就是借库存商品应交税费,应交增值税进项税额贷银行存款。

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齐红老师 解答 2021-09-02 10:04

销售的时候借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税销项税额。

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齐红老师 解答 2021-09-02 10:05

节省增值税的时候,借应交税费应交增值税,转出未交增值税贷应交税费未交增值税。

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快账用户3703 追问 2021-09-02 10:06

1、借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 我是这样做的,但是有同事说是要不用计入到转出未交增值税,您说的第一笔那个我知道怎么做,我是想知道结转和支付的会计分录做,我这样做正确吗

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齐红老师 解答 2021-09-02 10:07

你这么做没问题,因为增值税的结转有好几种方式。

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快账用户3703 追问 2021-09-02 10:09

那怎么有些人是要计入到已交税金这个三级呢,所以想问下正确的关于增值税完整的相关会计分录

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齐红老师 解答 2021-09-02 10:11

因为它这个结转不是只有一种方式的,所以您这么结转也是没问题的。

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快账用户3703 追问 2021-09-02 10:14

那还有另外一种是怎么样的,可以说下吗老师

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齐红老师 解答 2021-09-02 10:15

借应交税费应交增值税销项税额 贷:应交税费应交增值税进项税额 应交税费未交增值税

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快账用户3703 追问 2021-09-02 10:18

这个是代替转出未交增值税的这笔分录吗,销项进项相反计入借贷方,在计入未交增值税里面

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齐红老师 解答 2021-09-02 10:18

对对,就是这个意思,其实这两种方式都是可以的。

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快账用户3703 追问 2021-09-02 11:09

印花税是按收入含税金额计算的对吗

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齐红老师 解答 2021-09-02 11:09

这个需要看着合同,如果合同是含税的话,就含税计算。

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快账用户3703 追问 2021-09-02 11:10

合同分别填金额和税额分开然后合计金额这样签定的呢

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齐红老师 解答 2021-09-02 11:11

那就按照不含税的金额计算就行。

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快账用户3703 追问 2021-09-02 11:12

那假如合同没有的情况下,有开销售发票出去做收入入账,那我是按含税还是不含税金额计算印花税?

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齐红老师 解答 2021-09-02 11:13

按照不含税的金额计算就可以。

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快账用户3703 追问 2021-09-02 11:17

那之前按含税收入就是计算多了

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齐红老师 解答 2021-09-02 11:17

在算的时候就可以按照不含税金额计算。

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