你好,需要填写的在你的免税提供货物一栏里面填写开了发票吗?
公司是外贸公司,开了一张需要退税发票,我该怎么在增值税申报表中填报,8月出口一票11050欧元。本月是否需要填未开票收入
外贸出口企业,本月开了出口普通发票,是不是在申报增值税时,下面的增值税减免税申报明细表也需要填写
外贸公司申报增值税时候,出口退税销项八月开,进项八月份开的但是在九月份勾选,属于九月所属期在申报增值税申报表,是否可以不填写进项,或者是销项可以下月申报,还是需要两者同步申报,如果需要同步申报要怎么操作?
我们公司外贸企业,要做出口退税的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
出口退税问题 1.12月出口报关了一笔批货物。未及时开票。那12月需要确认收入吗?确认的话申报12月增值税是不是要填收入? 2.能否在23年1月在开具发票➕确认收入一起,跨年了 。税务备案还没下来 所以现在拖到一月了导致1月没法进行退税申报和开具出口发票
图片中营业收入384亿,营业税金及附加才3885万,那么营业税金的税率是多少?
老师,我要0申报,请帮我看看都怎么填
老师,请问哈尔滨食品小经营核准证延期,可以在政务网上提交么
已经申请统计确认的进项税额能够撤销吗?
火锅底料厂的直接人工分配方法有哪些?制造费用有哪些
我公司一家股东要转让部分股份给另一家股东,转股之前要对公司未分配利润进行分红,具体分红比例如何确定
甲公司的注册会计师在对其2018年度财务报表进行审计时,对以下交易或事项的会计处理提出质疑: (1)因国家归A产品实施限价政策,甲公司生产的A产品市场售价为15万元/件,根据国家相关政策,从2018年1月1日起,甲公司每销售1件A产品,当地政府部门将给予补助10万元。2018年度,甲公司共销售A产品1120件,收到政府给予的补助13600万元。A产品的成本为21万元/件。 税法规定,企业自国家取得的资金除作为出资外,应计入取得当期应纳税所得额计算缴纳企业所得税,甲公司将上述政府给予的补助计入2018年度应纳税所得额。计算并缴纳企业所得税。 对于上述交易或事项,甲公司正确分录是什么?
制造行业,退回往期原材料,凭证怎么做是借生产材料,贷原材料吗,如果是那么生产成本又结转什么科目?
老师,这个存货增加占用资金的应计利息为什么是*60不是*100呢,单价是100不是吗
工时分配都是怎么分配啊
什么意思
出口应该是不用开发票把
好,可以开发票的形式,发票或者是免税的零税率的发票都行。
只是取了需要退税进项发票
你得有进项发票才可以 而且得是专票才能退税。
是的,我想问在增值税申报表该怎么填
你好,那你选择退税勾选吗?
销售额带免税收入销售货物一栏里面填写你的进项,如果选择退税,勾选在附表二二十六到28还有35栏里面填写。
有的,有的
按上面的操作就可以的。还有哪个不明白的,你可以再问,我不清楚你哪个不明白?
销售额带免税收入销售货物一栏里面填写你的进项这个是什么意思,有点不明白
进项发票你是勾选的,退税勾选吗?
是退税勾选
我这边进项税额要退税是这样填写的吗
退税勾选在附表二二十六,蓝到28栏里面填写。还有35蓝。
8月出口一票11050欧元。本月是否需要填未开票收入,这边是我在未开票收入里面填写11050欧元转为人民币金额吗
请问是这样填写吗
还开不开发票?如果不开发票的话,可以这么填写,可以申报无票收入。
需要转为人民币的,自己换算。
有了报关单,你当月最好是开出发票去,因为涉及到汇率。
不开发票
明白,谢谢解答
不用客气 工作愉快。
在耽误一下
在附表二里面填写主表自动取数。