同学你好 借固定资产 贷银行存款 录入固定资产卡片
老师,刚入职一家建筑公司,主要业务是自己的资质让别人挂靠,之前的财务做账太乱,因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对,麻烦老师解答下以下问题:1.图一图二是十二月坐的一个分录,说是给没有签订合同(就不签合同)的客户买了一个机器,九月开的发票,但是12月才收到票,然后在12月做的账,但是8月走私户给了3000,9月公户转了12000,我问为什么计入管理费用其他,之前财务说给不签合同的客户买的,不能入固定资产,而且固定资产也可以一次性计入费用,入固定资产还要计提折旧,没有必要,更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用,我就是觉得这么做肯定不对,但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二,图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了,不管是材料还是劳务公司的人工费等,原料不入库,成本票来了就直接计入主营业务成本,这么做我总感觉就不对,但挂靠业务这部分,被挂靠方怎么做账啊,麻烦老师解答下,谢谢
老师,新建账套后固定资产怎么录入啊,用的是用友,录入原始卡片和资产增加这两个选项点开后出来一个资产类别参照的对话框,没法录入。但是在变动单选项里可以点开原值增加,里面能录入卡片编号,资产名称等详细信息
老师,1.第一张图片中,权益法调整时标注绿色的“剩余长期股权投资成本”,指的是长期股权投资的账面价值,也就是在没有计提减值的情况下,应该是长期股权投资的初始投资成本,是吗?2.第二张图片,个别报表权益法调整,第一步投资时点的调整,因为剩余长期股权投资成本600*40%=240,投资时点按照剩余持股比例计算应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额500*40=200,240大于200,所以不用调整,是吗?3.合并报表处理,规定处置股权取得的对价与剩余股权的公允价值之和,减去按原始股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。那么第二张图下面计算时为什么要加上25?第三张图,合并报表的后面两个分录如何理解呢?
甲公司主要从事小型电于消费品的生产和销售,产品的销售以甲公司仓库为交货地点。甲公司日帝交易采用自动化信息系统(以下简称系统)和手工控制相结合的方式。B注册会计师负责审计甲公司2008年度财务报表。B注册会计师在审计工作底稿中记录了所了解的甲公司情况及其环境,部分内容摘录如下(1)由于2007年销售业绩未达到董事会制定的目标,甲公司于2008年2月更换了公司负责销售的副总经理.(2)甲公司主要竞争对手于2008年末纷纷推出降价促销活动。为了巩固市场份额,甲公司于2009年元旦开始全面下调了主要产品的建议零售价,不同规格的主要产品降价幅度从5%到20%不等.(3)甲公司于2008年7月完工投入使用的一个仓库被有关部门认定为违章建筑,被要求在2009年6月底前拆除。(4)2008年年初,甲公司启用新财务信息系统,并计划同时使用原系统6个月。由于同时运行两个系统对甲公司相关部门人员的工作量影响很大,2个月后,甲公司决定提前停用原系统。任务要求:针对上述资料,请逐项指出资料所列事项是否可能表明存在重大错报风险。如果认为存在,请简要说明理由,并分别说明该风险是属于财务报表层次还是定层次。
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
上期美元户余额101.3这期收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是月初汇率7.2008,5.27号结汇是16000结汇汇率是7.17560,月末汇率是7.1848收款付款结汇都做了分录了,下一步还需要怎么调整?怎么计算出来的,老师详细写一下分录
老师营利医院食堂免费提供吃饭开的大米发票记在福利费吗
老师,如果稽查来查账,公司没有账,怎么办
老师医院食堂开的大米发票会计分录
老师,你好。请问员工因为个人原因,银行卡,不能使用。工资能以现金发放么?还是有其他办法
单位食堂买了两台冰柜,收到的是专票,怎么入账?
老师,有开发票的操作指引不
你好!公司地址变更,建筑工程房建的资质地址不变更,资质有什么影响,资质还可以延期吗?
老师我想咨询下,我们公司挂靠在别人公司下做业务的,对方单独开了个账户U盾给我们,登录都是对方出纳会计的信息登录,审核,开票100w去掉管理费5个点,剩下的都要用人工个税补上申报给对方,造成利润部分不能对应发放,前期老板没有规划,有的工资和成本从他自己卡或者找公司发的,造成很多款发放对应不起来,且时间长远,明细都没有了!现在会计说是直接备注项目工资转给一个人,备注代发,因为他之前应付职工薪酬已经计提了,也要发出去,这样子转账我用对方给的u盾去申请转账,需要承担什么责任吗?
逾期缴纳的残保金可以所得税前扣除吗?扣除哪一年?是追溯到逾期的那一年,还是缴纳残保金的当年扣除?
那用不用在模块里录入那种固定资产卡片呢,因为我今天才新建的账套
您的意思是必须先做完分录才能录卡片?
没有先后 她俩一块做就行了
那我只录卡片不行吗?不做分录
如果录入卡片可以自动生成分录就可以不做