同学你好!期末汇差处理的话 比如 借:应收账款等 贷:财务费用

汇率差导致的会计分录
去年所得税汇算清缴,费用调增了一部分,导致的税会差异,会计分录上怎么调整
某项交易重复做会计分录会导致报表不平吗?会计分录金额记错会导致报表不平吗?
计算产品成本的时候运费有汇率差价,因为被海关扣押,延迟几个月出关,导致实际支付的运费有汇率差价这个需要计算在成本里面吗?
做了什么会计分录会导致未分配利润减少
销项税额五万,用了待认证4万,未交增值税借方留抵余额2万,最后留抵1万,怎么结转增值税和转出未交增值税,让未交增值税借方余额为1万
免税行业要求进项税做转出,请问已经折旧完毕的固定资产进项税部分怎么处理
老师停车场是交城镇土地使用税还是房产税呢?
老师,公司注册时是认缴,现在法人出资了一部分,需要做验资么?
公司贷款一年整还款怎么写分录
老师好,在用的财务软件中没有“研发支出劳务费"这个科目,请问可以在损益大类中自己新增设置吗?
老师,企业所得税应纳税所得额怎么算?
请问老师电子税务局收到缴纳税费信用降级提醒,怎么处理呢
老师您好 ,小规模纳税人,11月10日变更一般纳税人。选择次月生效。纳税申报时10月和11月增值税还是按小规模征收吗,12月是一般纳税人了对申报会有影响吗
老师,24年的预收账款现在发票可以入账不,当时没做无票收入
老师,给对方的货款产生的汇率差,导致多付了,怎么处理
这个的话 差额通过财务费用 配平的呀
实际也许中,是每个月结转一次汇兑差,还是付款的时候在结转啊
付款时 要结转的 因为这个是清算的 同时 没付款的 期末也要调整应付账款等金额的 这两个 不矛盾啊
老师,您说的期末是按月还是年末啊
这个有按月的 也有按季度的 企业自己决定的
好的,老师那结转的汇兑差异是什么时间汇率啊
这个是按当日的汇率啊
那如果是按月结转的,是那哪天汇率啊
这个就是按月末的呀 比如3月31日的
好的,好的,谢谢老师
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