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汇率差导致的会计分录

2021-09-02 20:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-02 20:51

同学你好!期末汇差处理的话 比如 借:应收账款等      贷:财务费用

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快账用户3859 追问 2021-09-02 20:54

老师,给对方的货款产生的汇率差,导致多付了,怎么处理

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齐红老师 解答 2021-09-02 20:54

这个的话  差额通过财务费用  配平的呀

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快账用户3859 追问 2021-09-02 20:56

实际也许中,是每个月结转一次汇兑差,还是付款的时候在结转啊

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齐红老师 解答 2021-09-02 20:57

付款时   要结转的  因为这个是清算的 同时  没付款的    期末也要调整应付账款等金额的    这两个  不矛盾啊

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快账用户3859 追问 2021-09-02 20:58

老师,您说的期末是按月还是年末啊

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齐红老师 解答 2021-09-02 20:59

这个有按月的  也有按季度的  企业自己决定的

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快账用户3859 追问 2021-09-02 21:02

好的,老师那结转的汇兑差异是什么时间汇率啊

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齐红老师 解答 2021-09-02 21:03

这个是按当日的汇率啊    

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快账用户3859 追问 2021-09-02 21:05

那如果是按月结转的,是那哪天汇率啊

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齐红老师 解答 2021-09-02 21:06

这个就是按月末的呀   比如3月31日的

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快账用户3859 追问 2021-09-02 21:07

好的,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-02 21:07

不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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