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老师您好,我们医院的药品作为库存物资有溢价,我把溢价计为待处理财产损溢-非流动资产,应该是处理财产损溢-流动资产,我应该怎么办?

2021-09-02 21:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-02 21:47

你好,如果有这种情况溢价出来的,最后领导确认处理方法就要结转!比如 借:库存商品(溢价) 贷:待处理财产损溢 确认处理结果比如是管理造成的 借:待处理财产损溢 贷:管理费用(冲减费用) 就看到时候确认咋么处理就结转这科目就可以

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快账用户6687 追问 2021-09-02 21:53

待处理财产损溢的下级科目我记错了地方

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快账用户6687 追问 2021-09-02 21:54

应该是流动,我记成了非流动

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齐红老师 解答 2021-09-02 22:05

把科目改过来就可以!

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快账用户6687 追问 2021-09-02 22:08

那之前的凭证不是都是错的

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齐红老师 解答 2021-09-02 22:18

直接改科目就好了,借:待处理财产损溢-非流动 贷:待处理财产损溢-流动 你看你的非流动方向原来是哪边,相反方向冲掉,然后另外一边计正确的即可!

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快账用户6687 追问 2021-09-02 22:19

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-09-02 22:35

不客气,祝你生活愉快!

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