你好 借预付 贷银行
供应商退货开红字发票对我司有没有影响,税务上
工商年报,纳税总额这个数去哪里找
老师,外经证用现金预缴的税款,这个可以在公司的电子税务局系统打印出完税证明吗
老师,这个定期定额应纳税经营额14000是一个季度不能超过这么多,还是一年?执行期是25年1月1号—12月31号
请问老师,在建工程未转入固定资产就呗拆除,怎么做账务处理?
老师,飞机票电子的现在会出现在抵扣系统里面的?还是要手动填嘛?
建筑工程异地施工缴税怎么缴
子公司要注销,母公司欠子公司往来款,如何处理
老师,资产负债表未分配利润154万元,注册资本是100万,负债246万元(其他应付款法人占135万)。资产476万,其中存货就占了332万,应收128万,货币资金24万,老师,未分配利润长期不分配有没有风险?
你好老师一般纳税支付员工宿舍房租和物业费现在入到了其他应收款年底怎么做会计分录
次月收到进项发票认证抵扣后呢
本月支付房租:借预付账款 贷银行存款 本月分摊到管理费用: 借管理费用 贷预付账款
你好 专票借方还有进项 其他的对
本月还没有收到发票,对方还没有开
进项税额也不敢确定
没有发票就按月分摊费用就可以 收到发票时把没有发票的分录 红冲,按发票入账
那我可以换一种方式做吗?对方税点是5%,我算出进项税额后,可以这样做吗?借预付账款 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷银行存款 在进行分摊费用
我付了半年房租72122.5元,没有收到发票的情况下,借预付账款 贷银行存款 分摊费用,借管理费用 12020.42 贷预付账款 12020.42 收到发票后,红冲无票分录?可以写一下吗?老师,没转过弯来
你好 费用的分录 不变金额负数 这就红冲了 按发票入账就可以
那就是收到发票后一次性摊销到费用中去了啊
付款当月未取得专票,借预付账款,贷银行存款,当月分摊一个月费用,借管理费用 贷预付账款,次月收到发票,红冲费用,借管理费用-上月分摊金额负数,贷预付账款-上月分摊金额负数,发票入账,借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷预付账款
是这样做的吗,这样做就不用每月分摊费用了
对,分录 是正确的呢
好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!