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Q

老师,一家出口公司从海外进来设备,卖给国内的公司,是海关进口增值税发票,这种类型是第一次做,凭证该怎么做呢?

2021-09-04 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-04 09:50

您好 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等

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快账用户3001 追问 2021-09-04 09:52

对方把货款汇过来,我们再去代付

对方把货款汇过来,我们再去代付
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快账用户3001 追问 2021-09-04 09:52

216788.65这个金额是包含税金了吗?

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齐红老师 解答 2021-09-04 09:53

216788.65这个金额不包含税金

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快账用户3001 追问 2021-09-04 09:54

税金是自己乘以13算得吗

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齐红老师 解答 2021-09-04 09:54

是有海关进口增值税缴款书的 上面有税金的

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快账用户3001 追问 2021-09-04 09:57

我刚拍的是海关进口增值税专用缴款书呀

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齐红老师 解答 2021-09-04 09:58

216788.65这个金额就是税金啊 不是包含了

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快账用户3001 追问 2021-09-04 10:00

哦,那表格完税价格那栏是不是商品的成本呢

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齐红老师 解答 2021-09-04 10:01

表格完税价格那栏是计算增值税的依据

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快账用户3001 追问 2021-09-04 10:06

老师最后麻烦再问下,对方汇过来的增值税代交,我是做到什么科目呢

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齐红老师 解答 2021-09-04 10:06

是您单位代缴的 对吗? 计入其他应付款

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快账用户3001 追问 2021-09-04 10:07

对的,对方汇过来,我们再去代交

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齐红老师 解答 2021-09-04 10:07

那计入其他应付款科目就好了

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您好 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等
2021-09-04
你好!国内贸易公司在购进设备后,如果已经缴纳了进口增值税,并且持有海关的进口增值税专用缴款书,可以在销售该设备给国内公司时,将这部分已缴纳的增值税作为进项税额进行抵扣。确保在销售时开具增值税发票,并在纳税申报时正确填报进项税额,以便顺利抵扣。
2024-11-13
同学你好 你这是进口了又内销的吧
2021-07-08
支付货款时 借:预付账款 360000 贷:银行存款 360000 支付清关费和代理费 借:预付账款 40000 贷:银行存款 40000 收到货物及发票(假设货物已入库) 借:库存商品(380000 %2B 40000)420000 贷:预付账款 400000 贷:应付账款 - 海关(进口增值税等相关税费)20000(假设进口增值税等暂未支付,此处金额为估算,实际按缴款书计算)
2024-12-17
你好,你卖给对方了,由对方去提交了。
2025-04-03
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