同学,你好 现金余额不能为负,你可以从法人那里借钱支付
支付员工费用报销单的费用时。 1.有发票时,能公转私吗? 2.没有发票只有收据,老板在费用报销单上已经签字了,能公转私吗? 3.既没有发票也没有收据,只有一张费用报销单,但是老板也签字,能公转私吗? 4.上述的费用报销单用上面方法支付最好?公转私?单位结算卡取钱出来支付?用现金支票或者转账支票领备用金出来支付? 请老师指导。谢谢。
您好老师,单位现金流水是负数,但是实际支付时候用的没有开发票的收入在这支付,这样账怎么弄好,写借法人的吗?谢谢老师
您好老师,单位成立2年了,实收资本一直没有到位,经营期间一直都是用法人的钱在运作,就是借的法人现金,听说实收资本需要汇在银行里而且需要24个小时,才能算是实收资本,我这一直没有到位,一直借钱,有没有什么弊端,如何是好,求解谢谢老师
你好老师,计提工资时包含了罚款部分,实际上不应该包含罚款的,但是在支付的时候罚款用借方管理费用-工资(负数)记账,现在要怎么调账啊 !谢谢老师。
各位老师大家下午好,我们公司开销售发票的时候有个小数点比如是102800.08,然后,对方付款的时候,只付了102800,没有0.08,现在应收账款一只挂这个小数,怎么样才能平账呢,请老师们指点一下,谢谢
装修款有二百多万,这个代账公司给我司计入到了主营业务成本里,这个是对的吗,我司目前没有收入没有开票
题341,第3问。投资期410000 经营期收入_付现成本+非付现成本=-3000+折旧 终结期:5000 这个思路和手写的的错在哪里
老师,代账的企业在账面期初有一千多万的其他应付款(主要是建站时购土地和经营借款),还有笔预收账款514万(没有摘要,不清楚是什么),应该如何处理,一直挂账上吗
2023年做的费用,如下图,2023年付款没有付款,这样子预付账款预提计提可以吗?2025年回不了发票,没有合同,没有发票,这个还需要处理吗?一直挂着预付账款吗?
老师 投资方投入100万 其中20万是实收资本 80万是资本公积 那在填企业信息系统公示的时候 认缴出资和实缴出资应该填写20万还是100万呢
请问老师怎么打开银行u盾打印电子承兑?
老师,请问个人独资企业的生产经营所得税,一般纳税是不是减半的,如果是小规模纳税人可以减半的吗
我们公司卖了一个商标,请问比如之前的商标app 著作权这些都要算商标的原值
老师,营业执照一起刻的名章丢了,有以前刻的一个名章还在,开公户影响嘛
请问按季度缴纳的印花税在新会计准则中需要计提吗
需要有法人从银行提现银行单吗?谢谢老师
同学,你好 不需要的
那么税务查账的时候会不会过问每个月都哪里来的现金,一年下来靠百万现金啊,谢谢老师
同学,你好 公司和法人需要签借款合同的
不会查是不明来源资金吗?
同学,你好 如果金额很大,会查的
是累计金额还是单笔金额,谢谢老师
多少算大
同学,你好 一般累计100万,就算大了
那怎么办?老师
同学,你好 尽量公对公付款,不要私下收款