同学,你好 现金余额不能为负,你可以从法人那里借钱支付
支付员工费用报销单的费用时。 1.有发票时,能公转私吗? 2.没有发票只有收据,老板在费用报销单上已经签字了,能公转私吗? 3.既没有发票也没有收据,只有一张费用报销单,但是老板也签字,能公转私吗? 4.上述的费用报销单用上面方法支付最好?公转私?单位结算卡取钱出来支付?用现金支票或者转账支票领备用金出来支付? 请老师指导。谢谢。
您好老师,单位现金流水是负数,但是实际支付时候用的没有开发票的收入在这支付,这样账怎么弄好,写借法人的吗?谢谢老师
您好老师,单位成立2年了,实收资本一直没有到位,经营期间一直都是用法人的钱在运作,就是借的法人现金,听说实收资本需要汇在银行里而且需要24个小时,才能算是实收资本,我这一直没有到位,一直借钱,有没有什么弊端,如何是好,求解谢谢老师
你好老师,计提工资时包含了罚款部分,实际上不应该包含罚款的,但是在支付的时候罚款用借方管理费用-工资(负数)记账,现在要怎么调账啊 !谢谢老师。
各位老师大家下午好,我们公司开销售发票的时候有个小数点比如是102800.08,然后,对方付款的时候,只付了102800,没有0.08,现在应收账款一只挂这个小数,怎么样才能平账呢,请老师们指点一下,谢谢
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
需要有法人从银行提现银行单吗?谢谢老师
同学,你好 不需要的
那么税务查账的时候会不会过问每个月都哪里来的现金,一年下来靠百万现金啊,谢谢老师
同学,你好 公司和法人需要签借款合同的
不会查是不明来源资金吗?
同学,你好 如果金额很大,会查的
是累计金额还是单笔金额,谢谢老师
多少算大
同学,你好 一般累计100万,就算大了
那怎么办?老师
同学,你好 尽量公对公付款,不要私下收款