请问,你是什么财务系统?
老师你好,还没考证 老师有个疑惑咨询您 实际应交税款和资产负债表中应交税款不符 实际应交税款没错 就是凭证录入科目错了导致每月提交的负债表中应交税款错了成了负数 去年5月到今年一直这个问题错导致每月提交税局的负债表中应交税款年初余额和期末余额一直为负数 实际纳税是没错的 老师这个问题该怎样处理 是倒回错误年月直接修改凭证 还是放在本月修改凭证呢老师
请问老师,以前年度的账务处理错误,现在可以反结帐直接修改以前的会计分录吗?可以的话会导致修改后的财务报表跟已申报的对不上怎么办
老师,凭证对账分录输入错误,但余额调节表已生成,请问该怎么修改
请问老师,之前做的凭证审核结账了,后面发现有一笔分录记错科目,就反审核修改了,结果现在结账显示,有损益类余额需要重新生成凭证,我点生成凭证,又显示生成凭证失败,凭证89号已审核,不允许删除已审核的凭证,现在这样情况,我找从哪里去找错误呢?
老师,请问上一年度有笔分录做错了,现在应该怎么更改回来消掉这个余额? 图一 为现在有余额的科目 图二 以前做的收入分录 图三 错误的结转凭证
我要修改三方协议的话,要把之前的那个三方协议先删除掉吗,然后在电子税务局再新增吗,那今天我新增掉今天就能扣吗
老师,如果一个月总有两三次作废发票,重新开具,税务局提醒不?
三季度起企业所得税申报为什么改了?
老师,我的企税本年累计收入少了很多怎么办?
老师在讲资产负债表 固定资产 固定资产清理 讲的图片这段原话是什么意思啊
您好,老师。母公司在2024年中的时候从A公司采购生产线,母公司已支付设备款。生产线呢是直接在子公司安装调试。由于产线不适用,2025年9月初时候已经当废品变卖了生产线,获得了少量货款。9月末的时候母子公司完成了这个合同及发票的开具。这个子公司要怎么入账?当月入了固定资产就转入固定资产清理?
老师你好,9月开一张发票出去,10月作废了,这个月我要交税,那下个月这个税会退回来吗
请问老师,今年由于纳税评估补交了23年24年的增值税。让后期可以冲减,那冲减的该怎么做账?
每个公司都必须交工会经费吗?个体工商户,个人独资 合伙企业这笔都要交工会经费吗?为什么
老师,公司没有收入,没有成本,银行账户也处于零元状态,没有变动,是不是就不用做账了?
老师,我们是用的小蜜蜂,我是做出纳工作
小蜜蜂软件使用的很少。可以联系一下售卖软件给你的客服,应该每年都收了服务费的。他的解答更专业