你好,学员,老师看不清,这个是什么款的
老师,这笔帐的分录是 借:库存现金170000 贷:银行存款170000吗?
老师,我们用银行现金支票 支付款项,贷方是银行存款吗?还是要做一笔 借:库存现金 贷 :银行存款 支付的时候,借:— 贷;库存现金
老师,5月份做了一笔分录,现在要调整,做一比相反的分录,就导致库存现金是负数了,要怎么弄,5月做的分录是借库存现金403银,贷银行存款403;正确的分录是借其他应收款,贷银行存款
收到客户现金定金是不是要做二笔分录,先借,库存现金,贷其他应付款,第二笔,借,银行存款,贷库存现金
21年做错一笔分录,分录是借:库存现金,贷:银行存款,正确的分录是借:其他应收款贷:银行存款,请问如何调整啊,老师
一般纳税人现在实际缴纳的附加税比例是多少
老师好,比如公司9月工资计提数是10万,实际发放工资是8万,那我申报季度申报表的时候账载金额填10万,实发金额填8万可以不,如果按实发数申报个税的话好多月份不发工资,害怕一直零申报会产生风险
老师,020生活服务是个什么行业的
老师!在税务系统用员工卡支付由员工承担的个税未申报处罚罚款!账务怎么处理
社保个人部分跟公司部分怎么计提怎么缴纳
请问现在所得税申报,工资都是只是申报都没有实际发放怎么填报呢
社保基数上调整,我们看可以按去年基数申报吗?
老师您好,职工报销的停车费没有发票,怎样处理啊
老师,请教下,养老院会计处理怎么做?,收入大部分是政府补助收入,一小部分是收到个人交的养老金,要怎么核算?谢谢
老师, 我们去年买的设备,未付款,我正常做的入固定资产,并折旧,今年把其中一部分设备退回,分录怎么做,谢谢
老师下面有 往来款三个字
如果是往来款,应该做到其他应收里面
但是这个单位的帐套这个人只设了其他应付款
那就用其他应付款的借方
好的,谢谢老师
不客气,祝你生活愉快