只要你们的账和实际的库存现金是正确的,因为某一笔调账出现负数,但是,当日的结存现金为正数就行。不要过于纠结
老师,4月份有比账做错了。借:银行存款,贷:其他业务收入。我现在要调贷方科目为其他应付款……怎么调,是把上次那笔分录做一个相反的分录,在做笔正确的。还是直接调贷方科目……
老师,5月份做了一笔分录,现在要调整,做一比相反的分录,就导致库存现金是负数了,要怎么弄,5月做的分录是借库存现金403银,贷银行存款403;正确的分录是借其他应收款,贷银行存款
21年做错一笔分录,分录是借:库存现金,贷:银行存款,正确的分录是借:其他应收款贷:银行存款,请问如何调整啊,老师
2022年有一笔业务错误分录,借:管理费用,贷:银行存款,正确分录应该是借:其他应收款,贷:银行存款,2023年2月份发现之前错误,怎么调整分录
去年做了一个错误的分录:借:库存商品贷:银行存款,正确分录是借:其他应收款贷:银行存款,今年怎样调账做分录
请问,之前年前做了一笔分录,股东分红,借利润分配-2024年终利润,10万贷,银行存款10万,现在资产负债表,和利润表勾稽关系相差10万,负债表多了10万该怎么调整?
职工薪酬纳税调整明细表账载金额,实际发生金额,税收金额区别
老师,工业企业用财务软件,用什么方法结转成本,怎么分配制造费用
你好,请问,科目余额表,借方有余额,和贷方有余额,怎么去理解?
收到股东投资怎么做账
老师财务软件中,采购未收到票,和销售未开到发票\',和开了发票,分别怎么录入
老师,现在工业企业或者商贸企业一般用哪个软件用的多,用友还是金蝶,我要学那个版本
老师,在6月份业务中,王老师拓展了销售折让内容,为什么在已经确认收入后发生折让,要冲减收入和销项税额呢?我觉得不应该冲减销项税
在编制合并报表抵销未实现内部交易损益时,是否涉及将土地增值税计入的税金及附加?
老师,报表上如果要降低所有者权益,需要降低哪几项?