你好,这个5000包含这个是吗 借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资5000, 借应付职工薪酬工资5000 贷,其他应收款或者是其他应付款个人负担的养老五百, 银行4500
老师 缴纳员工养老保险和医疗保险怎么做 ,之前没有在工资表里体现 ,也没计提。麻烦老师写下分录 ,写清楚点哈
老师好,企业给员工缴纳养老保险,计提分录怎么写? 比如工资是5000,养老保险是500
老师好,我们单位给员工缴纳养老保险 你给我讲一下计提工资和发放工资的会计分录
企业给部分员工把养老保险全部缴纳了,怎么做分录
老师好,已缴纳的工伤保险,养老保险和失业保险分别怎么做会计分录?谢谢
公司车已经卖掉,但之前会计没有入账,买车付款又是私账户,收款也是私账户,现在卖掉后,过户,我该如何会计处理?公司车如何过户,有不有什么其他税务问题
老师申报个税时要填社保吗?
注销公司,四月底已开清税证明,五月初准备工商注销,但五月还有一笔款没收回,我还可以在注销账户前收款吗?我是先注销账户再工商注销,还是工商注销完,在收公章前注销账户了
请问:资产负债表应交税费是负数怎么办?
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
第一个分录是计提 第二个分录是发放?
对的是的,是这么做的。
老师,比如我实发工资是45000,养老保险单位承担 2000,个人承担1000,那么我计提当月工资:借 管理费用 工资 46000 贷 应付职工薪酬 工资 46000 等到次月发放的时候怎么写分录?
借应付职工薪酬46000 贷、其他应付款、个人负担的社保1000 银行存款。
那单位承担的怎么记账啊?老师
借管理费用,社保贷应付职工薪酬、社保借应付职工薪酬、社保贷、银行 金额都是2000。
老师,你看我这样记对吗?
个人的社保缴纳的分录做吗?
什么意思?
个人交社保你做了分录吗?你给个人交的社保做到哪个科目啦?
老师,交一下我,我有点蒙,第一次接触这个
个人的都是单位先缴纳了,然后次月发放的时候在工资里面扣
负担的你做到了其他应付款里面,你看下是不是一直有余额,你没有做支付。
借其他应付款个人贷、银行存款不应该这么做吗?