你好,做到管理费用里面。

请问老师公司的车间处于停产状态,但每个月都会发生车间固定资产折旧费和车间用电费怎么入账?没有收入和产量怎么进行成本核算?
请问老师工厂停产期间发生有周转材料等制造费用和每个月计提的折旧费怎么做账?没有收入不要进行成本核算吧?
生产制造企业,购进原材料或者周转材料-包装材料 产生的运费 如果后期单独收到运费发票不确定是哪个原材料的运费怎么做分录?2运费进到费用不是进到生产成本里,月底怎么算成本?3.还是职工食堂,因分不出每个部门吃多少,也统一进到管理费用中了,月底怎么核算成本? 运费和餐费不是都是生产成本么?进了费用怎么核算?这块一直不太清楚,请老师解答,谢谢
您好,若以下分录为制造业整个月结转原材料 1.借原材料 贷 银行存款 ; 2. 领用材料和其他成本发生做 :借生产成本- 材料费 - 人工费 - 机械折旧费等 贷原材料 ; 应付职工薪酬-工资; 累计折旧 ; 银行存款等 ; 3.完工转:借库存商品贷生产成本 - 材料费 - 人工费 - 机械折旧费等 ; 4.销售:借 银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 5.结转销售成本: 借主营业务成本贷库存商品 那么月底制造业需要分配的是制造业及生产成本吗?为什么要分配呢?具体分配之后的分录怎么做呢?
四、实务训练题 目的:练习费用要素和产品成本项目的确定和计算。资料:AA 制造厂2015年9月份为生产经营活动发生下列业务:耗用外购材料中原料及主要材料200000元、辅助材料90000元、周转用材料80000元,耗用的外购燃 20 000元。其中生产产品耗用主要材料160000元、辅助材料50000元、燃料15000元周转材料30000元,生产工人工资80000元;车间一般耗用主要材料10000元、辅助材料20000元、周转材料50000元、车间设备折旧费12.000元,车间管理人员工资60000元厂部管理人员工资100000元、设备折旧费50000元、办公费等10000元。该企业本月根据社保部门的有关规定,假定按照工资费用计提了养老保险20%,住房公积金12%(其保险费略)。 要求: (1)计算费用要素外购材料、外购燃料、折旧费、职工薪酬的金额; (2)计算产品成本项目:直接材料、燃料动力、直接人工、制造费用的金额。
老师好!公司无票的费用报销,我怎样在公户上,作记号区分?付款时,备注栏上怎么备注合适?
老师,现在有个问题,像我们采购的时候,厂家会给我们返利,是以货的形式返给我们的。那一部份呢是随货搭赠直接发过来,另外呢是后返,也是给我们货,比如我订了100箱,发货的时候就返10箱给我,那我们入库的时候这个10箱就是0元入库的,然后次月会根据我们订货数量再返20箱给我们,也是给货的,那我们也是0元入库。然后到的货,都是入到我们浙江总仓的,那相当于浙江这边出去的货,成本就会被拉低,那外地的仓,成本就会高(我们其他省份也有很多仓),这个问题怎么解?然后我们主管说,毛利也要按标准成本手动去测算?什么都要手动去测算,不能看系统毛利,我觉得不合理啊?老师可以给个建议吗?
老师,请问一个项目除了交施工合同的印花税,预算审核、评审费、监理、设计、招标代理这些要交印花税吗
刘艳红老师在吗 咨询一个问题
老师,我们公司业务有房屋租赁,能开水电费发票吗?
我们在线上销售家具的,但是我们自己不生产加工家具,是请专门的工厂加工,我们会购买相关的家具成品或者木材,直接寄到工厂,工厂负责上色和加工,这种购买的家具成品或者木材是计入委托加工物资吗?
单位都可以开水电费发票吗
资产烧毁 加收到保险赔款账务处理分录怎么做
老师你好,我公司从废品收购厂收到 装电子产品的塑料托盘,然后整理出售,我司的经营范围没有塑料制品,但是有电子产品销售,客户要我们开的是塑料托盘,可以开具吗
我们是一般纳税人公司,我们收购了农民的葡萄干,他们给我们开了自产自销增值税发票,我们认证抵扣,他们开票金额100000元,钱已付了,税务局抵扣税金额9000元, 现在会计分录怎么写
没有收入,不需要核算你的成本。
象车间固定资产折旧每个月计提有8万多都记入管理费用吗?
对的,停产了,做到管理费用里面。
那以前还有库存产品这个月销售了,怎么去算结转的销售成本?
你有之前入库产品的单位成本吗?
上个月算得有入库的单位成本,而且把上个月计提的折旧和一部分制造费用先挂在生产成本的没有成本核算,因为上个月只生产了半个月所以这些就没有分摊成本,怕虚增单位成本。
没有生产的情况下不用做折旧。
生产的情况下,折旧不属于成本,你可以直接放到管理费用,你这样的话会虚增的。
工厂生产时计提折旧 、借:制造费用—折旧费,贷:累计折旧,然后转生产成本再进行成本核算的。我前面一直是这样做的,现在停产了就没有再做成本,挂在那里的。
你好,挂在生产成本一直不动。
那你就做到管理费用,因为前面我都跟你说了,做到管理费用里面不要纠结了,又不影响你的成本,反正他都是抵扣了利润,不影响你最后的。
好的,这个月销售库存成本是按以前出库成本结转还是入库成本结转?
按照以前入库的产品的成本。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
还有一个不明白结转库存销售成本为什么按照以前入库成本怎么不是按照以前出库成本呢?
好,你核算成本的时候,应该是入库之前的单价乘以销售数量。