你好,你已经填写了,不需要再填写一到七月份,只需要填写八月的就可以了。
您好,老师。这个加计抵减本期发生额塡不上数字 我们是2019.12月成立的。那12月份的进项税可以在本期申报中用加计抵减吗
老师,1月份的增值税我已经申报并缴纳税款了,但是我今天刚申请了加计抵减,那这个月的加计抵减额放到下个月抵减的话,是怎么申报?直接在附表四一般项目加计抵减那里填报吗?需要写备注吗
老师,加计抵减在窗口更改好了数据(1-7月的),那我这次申报的时候是不是需要在表四的本期发生额加计抵减额上填写1-8月的抵减数据
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,我怎么填写呢?上面有期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,5月的进项大于销项,不需缴税?
老师,我们现在确定享受5%的加计扣除,之前报税都没填写,想要7月份申报的时候填写这个加计说明,请问7月申报时,我加计抵减填的数据,可以将之前1-5的数据加起来一起填在6月里面吗,还是只能填6月进项加计抵减的数据
老师,成立项目部购买家具电家可以放长期待摊费用,5年摊销,摊销计入管理费用可以吗
老师你好,年中录入期初数据录入从1月份开始的科目余额表和当月开始的科目余额表生成的财务报表的区别
老师你好,我们这有一户没有账,怎么根据资产负债表和利润表录入科目期初?
非居民在2处取得工资,工资分别是1万和3万,两个公司分别申报和合在一起申报档位不一样,汇算清缴非居民是累计收入不
老师,请问单位有工会独立账户的返还工会经费怎么提出来?
请教老师一个实务中的问题,接受银行委托,在其银行开设一般户帮其完成任务,代发15人的工资,每人3000多元,连发2个月。请问老师,这种情况怎么处理最好,谢谢老师!
老师早!请教:财务软件 其他应收、应付款科目的二级科目要不要设置辅助核算功能呢
我接了一个内账,新软件所有业务从0开始,上个会计就做了3.4.5号三天凭证不干了,剩下二十多天业务空白首付钱都在老板那了,也不往账上记了,我从8月8号业务开始记,上个会计的余额这些天有可能早平了吧,我是不是要核对余额,在记
每月是已抵扣的进项发票需要存电子档还是所有当月开具的取得发票需要存电子档,就XML文件
老师。成立项目部购买家具,空调等需要按固定资产核算吗
钱已经交上去了,如果不这样填的话不是相当于多交了吗?
你好 至少填写了,还是多填写了。
你是少填写了还是多填写了?
1-7月的加计抵减是8月初在窗口更正的,比如说我一月份需要交的税100元,抵减了10元,变成了90,那我2月份申报的时候就已经交了100啊?现在只是数据更正了,钱没有退回
钱没有退回来,可以等着税务局给你退,如果你已经更正了,你在这个月再填写上不就扣了两次吗?你抵扣了两次?
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。