你好,你已经填写了,不需要再填写一到七月份,只需要填写八月的就可以了。
您好,老师。这个加计抵减本期发生额塡不上数字 我们是2019.12月成立的。那12月份的进项税可以在本期申报中用加计抵减吗
老师,1月份的增值税我已经申报并缴纳税款了,但是我今天刚申请了加计抵减,那这个月的加计抵减额放到下个月抵减的话,是怎么申报?直接在附表四一般项目加计抵减那里填报吗?需要写备注吗
老师,加计抵减在窗口更改好了数据(1-7月的),那我这次申报的时候是不是需要在表四的本期发生额加计抵减额上填写1-8月的抵减数据
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,我怎么填写呢?上面有期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,5月的进项大于销项,不需缴税?
老师,我们现在确定享受5%的加计扣除,之前报税都没填写,想要7月份申报的时候填写这个加计说明,请问7月申报时,我加计抵减填的数据,可以将之前1-5的数据加起来一起填在6月里面吗,还是只能填6月进项加计抵减的数据
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
钱已经交上去了,如果不这样填的话不是相当于多交了吗?
你好 至少填写了,还是多填写了。
你是少填写了还是多填写了?
1-7月的加计抵减是8月初在窗口更正的,比如说我一月份需要交的税100元,抵减了10元,变成了90,那我2月份申报的时候就已经交了100啊?现在只是数据更正了,钱没有退回
钱没有退回来,可以等着税务局给你退,如果你已经更正了,你在这个月再填写上不就扣了两次吗?你抵扣了两次?
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。