你好,你已经填写了,不需要再填写一到七月份,只需要填写八月的就可以了。
您好,老师。这个加计抵减本期发生额塡不上数字 我们是2019.12月成立的。那12月份的进项税可以在本期申报中用加计抵减吗
老师,1月份的增值税我已经申报并缴纳税款了,但是我今天刚申请了加计抵减,那这个月的加计抵减额放到下个月抵减的话,是怎么申报?直接在附表四一般项目加计抵减那里填报吗?需要写备注吗
老师,加计抵减在窗口更改好了数据(1-7月的),那我这次申报的时候是不是需要在表四的本期发生额加计抵减额上填写1-8月的抵减数据
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,我怎么填写呢?上面有期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,5月的进项大于销项,不需缴税?
老师,我们现在确定享受5%的加计扣除,之前报税都没填写,想要7月份申报的时候填写这个加计说明,请问7月申报时,我加计抵减填的数据,可以将之前1-5的数据加起来一起填在6月里面吗,还是只能填6月进项加计抵减的数据
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老师,请问合作社开票有限额吗
钱已经交上去了,如果不这样填的话不是相当于多交了吗?
你好 至少填写了,还是多填写了。
你是少填写了还是多填写了?
1-7月的加计抵减是8月初在窗口更正的,比如说我一月份需要交的税100元,抵减了10元,变成了90,那我2月份申报的时候就已经交了100啊?现在只是数据更正了,钱没有退回
钱没有退回来,可以等着税务局给你退,如果你已经更正了,你在这个月再填写上不就扣了两次吗?你抵扣了两次?
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。