借预付账款 贷银行存款 贷其他应付款 借固定资产 贷预付账款 贷长期应付款

老师您好 出口的业务必须开发票吗
老师公司买手机可以抵扣么
1.小规模纳税人增值税现在的优惠政策。 2.小规模纳税人增值税的优惠政策,以及实际负税率
银行净息差的百分比和存款百分比在计算收益率上有区别吗?
请问:公司付银行转款手续费,一个月好几笔,这些转款手续费是分开做,还是月底做一个凭证?
老师,做分录的时候, 借 其他业务收入/保险返利---100(贷方负数) 贷 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 贷方 其他业务收入/保险返利--80(借方负数)对吗
公司找了几个兼职,是通过一个个人中介找的,他只接受微信转账,也不给我们开发票,请问这个钱怎么入账呢?每天固定4个兼职320元,一个月8000多,每天来的人不固定,也没法报个税
老师你好,公司如果那废渣生产原材料在加工成库存商品需要缴纳什么税
请问:付评估专家住宿费,去哪个科目,公司接个评估项目,请专家来评估。
老师你好,我在管家婆财贸双全先录采购产品录入的含税价格未付款,月底收到供应商增值税专票还是未付款怎样入账
有进项税,我分录科目跟你一样的,但是金额借贷不相等
借固定资产 借进项 贷预付账款 贷长期应付款 为啥不等 你写出来你的我看看
老师你在仔细看看我的业务,重新给我说下呗,感觉好乱
借固定资产 借进项 贷预付账款126666.66 贷长期应付款 其他的数据没看到
收到发票是这样的吗
你的预付账款不应该是126666.66吗
8月16日又付了一笔161249.99啊 然后8月31号才开具的发票呢
那就是你这样做分录的
好的,谢谢
满意请给五星好评,谢谢