你好,比如你这个月的进项是100,进项转出20 现代服务行业的 本期发生额填写100乘以10% 本期调减金额20*10%

请问增值税纳税申报表四,为什么一般项目加计抵减额“本期发生额”无法填写?
请问增值税纳税申报表四,为什么一般项目加计抵减额“本期发生额”无法填写?
增值税纳税申报表附表四加计抵减项目本期发生额为什么不给填写?
老师您好,本企业是一般纳税人,上月期末留抵1200元,进项税24698.60*10%=2469.86元,那么上期填增值税纳税申报附列资料(税额抵减情况)表,加计本期发生额,如何填写?
增值税纳税申报标附表4 一般项目加计抵减计算中的本期发生额和本期调减额 如何填写 请老师举例说明
旅行社可以给客户开专票吗,那这部分销项税能抵扣差额吗
老师月末做增值税结转的分录 借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 这个分录必须写吗 可以直接写借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税吗?
老师您好,个体做了清税证明后,还可以重新恢复吗
老师,电商商家说快递费对不上,让我这个电商会计去对,那这个快递费一般是跟哪里的数据对不上?
有那个抖音号讲税收比较多的更新快的号吗?
公司有些应收账款一直收不回来,为什把款收回来,老板答应收回50万,送50万的酒给客户,然后将收到的50万现金投资平台,这个所有的分录怎么写?
个人承租房屋,能在公司报销吗
老师,电商商家在平台上一般怎么提现?
老师,像这种带着自产销售的字样的发票开具,需要满足什么条件啊?进项用那些呢
你好老师!单位是一般纳税人,每次来货卸货雇佣四五个卸货工,每次每个人二三百元劳务费,平均一个月每人不到一千元,请问用不用让他们去税局开票,用交个人所得税吗?给这几个人的钱用做账吗?不做有风险吗?
算出来当期可抵扣的加计扣除的进项税×百分之15填入这个本期发生额 上期享受加计扣除百分之15本期收到红字发票发票上的金额是100本期调减额是150 我想问的是 是不是只有享受了加计扣除才能填入本期调减额 没有享受能不能填
是的 是这么做理解的