你好,比如你这个月的进项是100,进项转出20 现代服务行业的 本期发生额填写100乘以10% 本期调减金额20*10%
请问增值税纳税申报表四,为什么一般项目加计抵减额“本期发生额”无法填写?
请问增值税纳税申报表四,为什么一般项目加计抵减额“本期发生额”无法填写?
增值税纳税申报表附表四加计抵减项目本期发生额为什么不给填写?
老师您好,本企业是一般纳税人,上月期末留抵1200元,进项税24698.60*10%=2469.86元,那么上期填增值税纳税申报附列资料(税额抵减情况)表,加计本期发生额,如何填写?
增值税纳税申报标附表4 一般项目加计抵减计算中的本期发生额和本期调减额 如何填写 请老师举例说明
老师,我代开个人普通发票,交税后,还开具完税证明,现在我红冲该发票,怎么操作退税?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
算出来当期可抵扣的加计扣除的进项税×百分之15填入这个本期发生额 上期享受加计扣除百分之15本期收到红字发票发票上的金额是100本期调减额是150 我想问的是 是不是只有享受了加计扣除才能填入本期调减额 没有享受能不能填
是的 是这么做理解的