你好,借银行存款,销售费用贷应收账款。
老师好,应付供应商货款1096,只付了1000,零头抹掉了,前面的分录1096己经做了,接下来的分录应该怎么做
老师好!请问,预付在供应商那的货款,零头的差异清账,要怎么做分录??
老师,我们多付货款了,供应商退回来一张承兑汇票,应该怎么做分录
请问老师,有笔货款,应该付5101 实际付了5000,对方抹了零头,应该怎么做分录
经要求,一批货由供应商直接发货给客户,一位付了款,一位没付款,付款的直接付给供应商,怎么做分录,
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
你好,老师,我们之前是小规模,然后,4月中旬,会计提交了升为一般纳税人的申请,从3.1开始生效。我在4月申报的时候,申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表,又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税,怎么主页面没有,在进入查看纳税信息,除了个人所得税是月报,其他的全部都是季报,这个是咋回事啊
老师,你好,老板让我给他算老板和他合伙人的账,说根据销售报价算下老板能拿多少利,怎么算
麻烦老师把数字代进去我看下好吧
借银行存款1000,销售费用96,贷应收账款1096
我前面的分录是借原材料1096,应付帐款1096,现在少付96,我是不是只做这96的分录啊
借原材料贷应付账款1096。 借应付账款1096贷,银行存款1000,营业外收入96。
而且供应商的货款一般都是压几个月才付的,前面的分录都是几个月前做的,现在付款没付那么多
我是直接冲减掉96还是像你这样做好呢
第二个分录不就是现在付款的。
我付款的分录也已经做了,借应付帐款,贷现金,这些未付款的零头我想补做上去,是这个意思老师,
不是的,做营业外收入,如果你做库存现金的话,你们账上有现金吗?如果有的话,可以把这个钱支付给你们领导可以的。
老师,我现在未付款的和已付款的分录都已经做了,现在工厂没付那么多,把零头都抹去了,所以我现在是不是要补做这零头未付的分录啊
借应付账款贷营业外收入96不就行啦?
如果是应收款,客户有零头96元 未付给我们,同样是收款前和收款后的分录都已经做完,那么未付到款的零头我补做分录,借应收账款-96,贷主营业务收入-96,这样做对吧
你好,最好不要这么做作,借销售费用贷应收账款。
我能知道为什么吗,这是其他老师教我这么做的,
你好,抹零的一般是做到营业外收支。