你好,借银行存款,销售费用贷应收账款。
老师好,应付供应商货款1096,只付了1000,零头抹掉了,前面的分录1096己经做了,接下来的分录应该怎么做
老师好!请问,预付在供应商那的货款,零头的差异清账,要怎么做分录??
老师,我们多付货款了,供应商退回来一张承兑汇票,应该怎么做分录
请问老师,有笔货款,应该付5101 实际付了5000,对方抹了零头,应该怎么做分录
经要求,一批货由供应商直接发货给客户,一位付了款,一位没付款,付款的直接付给供应商,怎么做分录,
给公司员工做工资 个税的话怎么扣的 有表吗
老师好!请问房开企业,房子全部卖完,但资产负债表项目:存货还有3600万元,预收账款约1000万元,其他应付款4100万元,货币资金+应收账款470万元。 准备注销,不知如何做,谢谢!
开具增值税专用发票可以批量开票吗
老师,请问一下我们有ab两个公司,但是人员基本都在b公司里发工资交社保,所以a公司里报的员工都是虚的工资,现在有个问题就是a公司不是有业务嘛,需要去出差,但是出差哦人员肯定是真实的b公司的人员,那现在有个问题是我因为尊重业务实质,肯定报销还是只有从b公司走,但是b公司又没有这个人员信息,这个有没有啥风险呀
老师,您好,像小企业不正规,是不是只要税负达到行业水平了就可以了?
老师好,小微企业应纳税所得额超过300万,是全部按25%还是只有超出部分按25%缴纳企业所得税,请老师解惑,网上两个答案都有。
出差吃饭住宿加油没有开到票回来报销可以入账吗?就只有付款凭证而已。
车辆的购置税。用固定资产的成本,借:固定资产10000。贷:应交税费-应交车辆购置税10000,这样做账吗?老师
老师,我们是建筑公司,去年有个工人受伤了,但是公司当时没买保险,工伤受伤住院实际支出有个3万,但是双方约定总共给他10万了结此事,那我该如何入账呢?
购入安全标识牌10张,发票收到,项目名称*印刷品*标识牌10张 税率13%,*设计服务*设计服务费10次 税率6%,*经纪代理服务*收件服务费10次 税率6%,这样开发票可以吗?
麻烦老师把数字代进去我看下好吧
借银行存款1000,销售费用96,贷应收账款1096
我前面的分录是借原材料1096,应付帐款1096,现在少付96,我是不是只做这96的分录啊
借原材料贷应付账款1096。 借应付账款1096贷,银行存款1000,营业外收入96。
而且供应商的货款一般都是压几个月才付的,前面的分录都是几个月前做的,现在付款没付那么多
我是直接冲减掉96还是像你这样做好呢
第二个分录不就是现在付款的。
我付款的分录也已经做了,借应付帐款,贷现金,这些未付款的零头我想补做上去,是这个意思老师,
不是的,做营业外收入,如果你做库存现金的话,你们账上有现金吗?如果有的话,可以把这个钱支付给你们领导可以的。
老师,我现在未付款的和已付款的分录都已经做了,现在工厂没付那么多,把零头都抹去了,所以我现在是不是要补做这零头未付的分录啊
借应付账款贷营业外收入96不就行啦?
如果是应收款,客户有零头96元 未付给我们,同样是收款前和收款后的分录都已经做完,那么未付到款的零头我补做分录,借应收账款-96,贷主营业务收入-96,这样做对吧
你好,最好不要这么做作,借销售费用贷应收账款。
我能知道为什么吗,这是其他老师教我这么做的,
你好,抹零的一般是做到营业外收支。