你好,借银行存款,销售费用贷应收账款。
老师好,应付供应商货款1096,只付了1000,零头抹掉了,前面的分录1096己经做了,接下来的分录应该怎么做
老师好!请问,预付在供应商那的货款,零头的差异清账,要怎么做分录??
老师,我们多付货款了,供应商退回来一张承兑汇票,应该怎么做分录
请问老师,有笔货款,应该付5101 实际付了5000,对方抹了零头,应该怎么做分录
经要求,一批货由供应商直接发货给客户,一位付了款,一位没付款,付款的直接付给供应商,怎么做分录,
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
麻烦老师把数字代进去我看下好吧
借银行存款1000,销售费用96,贷应收账款1096
我前面的分录是借原材料1096,应付帐款1096,现在少付96,我是不是只做这96的分录啊
借原材料贷应付账款1096。 借应付账款1096贷,银行存款1000,营业外收入96。
而且供应商的货款一般都是压几个月才付的,前面的分录都是几个月前做的,现在付款没付那么多
我是直接冲减掉96还是像你这样做好呢
第二个分录不就是现在付款的。
我付款的分录也已经做了,借应付帐款,贷现金,这些未付款的零头我想补做上去,是这个意思老师,
不是的,做营业外收入,如果你做库存现金的话,你们账上有现金吗?如果有的话,可以把这个钱支付给你们领导可以的。
老师,我现在未付款的和已付款的分录都已经做了,现在工厂没付那么多,把零头都抹去了,所以我现在是不是要补做这零头未付的分录啊
借应付账款贷营业外收入96不就行啦?
如果是应收款,客户有零头96元 未付给我们,同样是收款前和收款后的分录都已经做完,那么未付到款的零头我补做分录,借应收账款-96,贷主营业务收入-96,这样做对吧
你好,最好不要这么做作,借销售费用贷应收账款。
我能知道为什么吗,这是其他老师教我这么做的,
你好,抹零的一般是做到营业外收支。