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Q

老师, 培训费做了劳务成本里面,收到了发票,但是是法人私账支付的,请问怎么做账和结转成本呢?

2021-09-06 20:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-06 21:00

你好 借:主营业务成本 增值税 贷:其他应付款---法人

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快账用户3431 追问 2021-09-06 21:01

借应付账款 贷 银行存款 结转成本时 借主营业务成本 贷劳务成本可以吗

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快账用户3431 追问 2021-09-06 21:01

你好 借:主营业务成本 增值税 贷:其他应付款---法 请问怎么结转成本呢

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齐红老师 解答 2021-09-06 21:03

你好 借:利润分配---未分配利润 贷:主营业务成本

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快账用户3431 追问 2021-09-06 21:06

我可以做到管理费用里面吗?对方开了发票 我也写了报销单

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齐红老师 解答 2021-09-06 21:09

你好,可以的,但是你这个就不是成本 ,而是费用了

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快账用户3431 追问 2021-09-06 21:14

但是我平时像这类不涉及实物的成本,结转时我都是借主营业务成本 贷劳务成本的可以吗

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齐红老师 解答 2021-09-06 21:24

你好,可以的,这个直接转到主营业务成本是可以的

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你好 借:主营业务成本 增值税 贷:其他应付款---法人
2021-09-06
同学,你好 法人微信支付时贷方做其他应付款,法人报销后冲销其他应付款
2021-09-06
收的培训费正常计入收入支出,计入成本。
2024-07-15
是当月结转成本还是次月?当月。2.当月支出了,次月才确认收入,结转成本是当月还是次月?次月
2021-12-06
你好,这个支付宝**是企业的还是个人的?
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