你好,如果没有科目余额表那么只能先放在其他。 比如应收账款100万元,那么先暂时放到应收账款---其他 100万,等到后期有确凿的数据,再进行调整

老师,拿到2020年的科目余额表,有本期发生额跟本年累计发生额,该如何建账
期间中途建账,只有负责表,没科目余额表,本年发生额如何填
企业期中建账是所有的科目要填期初余额和本年累计发生额,还是只有有些科目才填本年累计发生额?
请问老师中途7月份建账 要录入科目余额表里的期末余额 那么本期发生额和本年累计发生额需要录入吗
请问老师年中建账,期初余额录入的是科目余额表中的期末余额是吧?资产,负责,所有者权益本年累计发生额的借方和贷方也都要录入是吧?谢谢老师!
查询退税税率,属于退税率是0的,这个怎么账务处理,是走免税不退税吗,进项专票就做成本,不抵扣
已勾选抵扣的发票已冲红,进项税额转出会计分录怎么做
工资6万一年,马上发奖金是3.6万,现在是合并到工资里面申报还是单独计税划算?老师帮我计算一下税率
老师,结转制造费用需要附什么资料吗?还是直接把凭证打印出来就好?
你好老师,我们21年12月28日发生了一笔应收账款800万元,2023年12月的时候计提了信用减值损失40万元,2024年12月又计提了一笔40万信用减值损失,那我今年应该集体多少呢。我看之前的会计做了一个明细表,有标准:一年以内5%;1-2年 5%; 2-3年 10%; 3-4年30%;4-5年 50%; 5年以上 100%,那我今年12月应该计提多少,分录怎么做
实发工资跟计提的工资有差异怎么处理?实发大于计提数
老师,我们个体户是做美容的,想要开一些经济代理的票要增项吗,名字要变更吗
请问老师,固定资产折旧提完了,该怎么处理,还是不管?
定额发票要什么报税?平时就是收多少停车费就报多少税。然后报的时候是在填在未开票收入栏,这样的话税局什么知道我们定额发票还有多少库存呢?
对采购投标保证金,对方不退回计入什么科目?
那银行存款,只有本月数,没有本年发生数可以不填写吗
不需要写啊,你中途建账,只需要填写期初数就可以的
它的期初数,就是接手上月的期末数是吧
是的,你相当于是承接上个月的期末数的