你好,那样也是可以的,因为税率是一样的
餐饮饭店,进货鱼虾蟹等海鲜,供应商开发票说只能开一种海鲜给我们,这样可以的吗?
1、客户在酒店使用会议室开会,酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务,并且客户开会时间长,还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票,将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票,如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗? 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售,是否可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
请教下关于进口业务。进口报关单上境内收货人A 和消费使用单位B是不同的两家公司, 并且在“海关进口增值税专用缴款书”上的缴款单位写了境内收货人的公司A。 我们问过第一家财务公司,他们的解释说,因为B是“消费使用单位”, 才真正拥有货物所有权。 如果缴款书开给A, A因为没有货物所有权,即使进项税缴款书开给A,但A也不能享有进项税抵扣。 这样的说法对吗? 另外,我们又咨询过第二家财务公司,另一种说法是: A可以不充当“纯代理”(即进口买卖的业务实际是B在做,不是A来做); A应该要充当“代理进口”,然后做经销销售给B,相当于对境内销售,再给B开具国内的增值税专用发票; 这样的话,A就可以用海关开具的”进口增值税专用缴款书”上的进项税,来抵扣销售开具给B的国内专用发票上的”销项税“? 上面哪个说法对?
你好,老师,我们是商贸型公司批发行业,上面有2-30个厂家,每个厂家生产的品类都不一样,但是目前只有3个厂家可以开进项发票抵扣,我们给下面客户发货的单品种类又繁多,全部包含了这2-30个厂家的单品,我想问下我们给下面客户开票要怎么操作呢?可以只开有进项票这3个厂家的品类单品吗?这3个厂家的库存可以把数量加大开吗?而且不是所有客户都需要发票的,确实能开进项票的厂家太少了,老师有没有什么好的建议呢?比如我是批发厨房用品的,有锅,碗,筷子,盘子,杯子等等,但是只有锅,碗,筷子厂家的品类有进项票,我也只能开这3个厂家的,盘子,杯子客户也上过就开不了票,大概就是这个意思,不知道我表达清楚没有?公司是一般纳税人
你好,我们是一家餐饮公司,主营食堂经营和食材配送,我们有部分供应商没有按照实际明细开发票(例如我们进货的产品是瘦肉、腿肉、大骨等),对方发票名称只开(猪肉)然后对应当月的总金额,但我们进销存明细都有登记能够匹配得上,只是发票没办法详尽。 目前有客户需要开的发票名称跟我们进项的产品名称没办法对应得上,是实际经营的业务,税收分类的大类也是一致的,只是明细没办法按照名称一对一,想问下这样开票可以吗?
老师,公司建造厂房时,用的扳手 钳子 计入哪个科目?在建工程?
老师,季度利润表的财务费用显示-2000是什么意思?
汽修厂买的黄油怎么做账
一般纳税人,如果公司有个项目要开清包工发票,3%简易计税,对公司的其他项目开票税率有没什么影响?
老师,公司的土地租赁出去给个人了,需要计提印花税吗?
@宋生老师,搞的以后都不知道怎么面对她,哎,当时当着我的面说我感觉自己像在梦游一样,一句话都没反驳
个体工商户代开发票需要缴纳个税吗
你好,老师,我们公司就一个人做小程序,年初年报都做了,税务系统有关联业务往来年度报告申报提醒,是啥情况,需要报吗?
老师,一般纳税人票开多了,但是培训费公司制度只报销一部分,就是公司可以付报销人12000,按14800胡进项税抵扣,没问题是吧?
已经认账的发票和未认证的发票 红冲的区别
我进货了虾蟹鱼,发票上只给我开虾,可以吗?
如果进货了虾蟹鱼,以后你需要销售的,那么据实开具的,因为你以后需要销售
海鲜进货回来是要销售给客人的,供应商那边说他们备案只备案了虾,只给我开虾的发票,这样子对我们公司有影响吗?
这样子对公司有影响,因为你以后销售螃蟹,就没有进项