你好 修理 费一般不行 油的可以
请问老师。我们公司和外籍个人签订了技术咨询服务合同。里面说了机票费用由我们承担。他之前付的机票费以及给我们公司买的办公用品费用能直接报销到这个人的卡里么?谢谢。
老师,公司和个人签的机械服务合同,代开的个人建筑服务发票,在合同里面备注油费,修理费,由公司出付,这样公司就可以正常做账油费和修理费了嘛
你好,请问如果公司和个人张三签了机械加操作员一起租赁的机械服务合同,前期张三代开了建筑服务个人发票,但是后面由李四去代开的发票,请问需要和张三签一个补充协议吗,注明后期发票由李四代开,这样可以吗
老师我们有一个小规模工程机械租赁公司,但是没有设备,能不能和别人的机械签订合同挂在公司名下,那就是把别人的机械挂到我们公司,然后就可以开一些维修和加油类费用票,那机械所有人是不是要开机械租赁发票,还是机械费发票给我们,个人建筑服务机械费和机械租赁开具发票的税率不一样的
老师,招标代理公司代理的项目都是由别人介绍的,都要给他付一半的合作款,开出去经济代理服务*招标代理费,如果要全额扣除,他开进来的票开:经济代理服务*代销手续费或经理代理服务*代理服务费,这样可以吗?如果开代销手续费就签“委托代销合同”,开代理服务费就签“委托代理合同”吗?还是说这种情况直接签“委托代销合同”?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
那老师,公司员工的货车,和公司签一个无偿用车合同,公司这边就可以使用他的车了嘛
你好 可以用这个车的
那修理费,保险费,油费可以公司这边付吗
你好 修理 费应个人承担 一般税务不让扣除这个的
那保险和油费是正常可以公司这边付的嘛
你好 可以付,税务不一般不让税前扣扣除车自身的费用 比如修理 费 保险 油的可以
就说,一般只有油费才可以税钱扣除吗
你好 是的,是这样的
那之前修理费,保险费做账了的,税额抵扣了的就要转出交增值税和所得税了吗
你好 是的 是这样处理的