你好,这个具体的是什么业务的发票?
我这边有一张进项票,已经跨月,金额开错了,且我已经认证抵扣了,现在他们要求退回,我是不是开一个红字信息表给对方就行,这边有进项税额转出就行,那张错的发票要退回吗
有个问题,收到负数发票,进项已经抵扣了,红冲那一笔后这进项税额转出的分录要怎么做
有一项进项发票28.42已经认证抵扣了,为啥会计那边要做一笔进项转出28.42,这个操作对吗?有什么意义?
老师,之前会计认证抵扣了一张进项发票,由于我未见到发票未进行做账,后续发票也一直没有补进来,但是申报的时候已经抵扣了,我现在想把这个进项税转出应该怎么做(认证抵扣但未做账)
你好老师,我们这月收到一张红字发票,做进项转出要补交税款,因为本月没有销项发票,有进项未认证,本来打算不认证的,现在有税款了我可以做进项认证把这笔进项转出给抵掉吗?会不会不太好,这样操作合规吗?
是一笔住宿费,开的专票,而且已经认证抵扣了,会计当时又把它进项转出成招待费,借招待费贷进项转出
你好,招待费是不允许抵扣增值税的做进项转出是正确的。
解答出来了吗
招待费是不允许抵扣增值税的给你回复啦,做进项转出是正确的。
但是关键是已经认证抵扣了啊,那后期怎么处理,是要补这个款吗
你好,对的,你转出的当月就需要补税的,你当月是根据销项减去进项加上进项转出。