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有一项进项发票28.42已经认证抵扣了,为啥会计那边要做一笔进项转出28.42,这个操作对吗?有什么意义?

2021-09-07 13:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-07 13:06

你好,这个具体的是什么业务的发票?

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快账用户5705 追问 2021-09-07 13:10

是一笔住宿费,开的专票,而且已经认证抵扣了,会计当时又把它进项转出成招待费,借招待费贷进项转出

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齐红老师 解答 2021-09-07 13:12

你好,招待费是不允许抵扣增值税的做进项转出是正确的。

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快账用户5705 追问 2021-09-07 13:13

解答出来了吗

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齐红老师 解答 2021-09-07 13:14

招待费是不允许抵扣增值税的给你回复啦,做进项转出是正确的。

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快账用户5705 追问 2021-09-07 13:15

但是关键是已经认证抵扣了啊,那后期怎么处理,是要补这个款吗

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齐红老师 解答 2021-09-07 13:16

你好,对的,你转出的当月就需要补税的,你当月是根据销项减去进项加上进项转出。

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相关问题讨论
你好,这个具体的是什么业务的发票?
2021-09-07
同学你好 就是不能抵扣的进项已经抵扣了,后续转出是不是直接做一个会计分录,然后申报时填在进项税额转出那就可以了吗?——对的; 不需要在增值税那个认证系统再操作啥吧——不需要
2022-07-06
你好,可以的,可以这么做的。
2022-10-11
您好 您已经认证抵扣了错的发票不要退回
2020-12-07
开一个红字信息表给对方就行 不要退回发票
2020-12-07
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