你好,借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出,如果是购买货物的。
一般纳税人是不是每月都要结转进项税和销项税,我这个月有红冲的销项,红冲之后实际销项税额为负数,这个要不要另外做一笔账务处理,不能抵扣但是已经认证的发票做转出是不是这个分录,借管理费用,贷:应交税费,应交增值税,进项税额转出,就这一笔分录还有其他分录嘛
有个问题,收到负数发票,进项已经抵扣了,红冲那一笔后这进项税额转出的分录要怎么做
请问,收到的进项发票,没收到发票已经抵扣了,没有付款,现在红冲了让对方重新开,我这边做了进项转出,那这笔分录,我直接做了借:应交进项转出,贷方:应交未交增值税,目前做完分录后,应交进项转出余额在借方,还要做结转吗
老师,进项发票已经认证,然后做了红冲,进项税额也转出去了,这个分录怎么做
增值税专用发票已经做了进项税额转出,对方开了红字通知单后红冲了,进项税额还是要转出的,请问这个会计分录怎么做?
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
之前的分录 借:管理费用 借:进项税 贷:应付账款
是维修费,不是购买货物
借应付账款借管理费用负数贷应交税费,应交增值税进项转出。