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有个问题,收到负数发票,进项已经抵扣了,红冲那一笔后这进项税额转出的分录要怎么做

2021-09-02 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-02 14:16

你好,借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出,如果是购买货物的。

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快账用户6692 追问 2021-09-02 14:17

之前的分录 借:管理费用 借:进项税 贷:应付账款

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快账用户6692 追问 2021-09-02 14:18

是维修费,不是购买货物

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齐红老师 解答 2021-09-02 14:19

借应付账款借管理费用负数贷应交税费,应交增值税进项转出。

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你好,借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出,如果是购买货物的。
2021-09-02
你好,你还得需要做一个借预付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出做这个。
2022-09-12
你好你做负数话直接做,借转出未交增值税,负数,贷进项税额 负数,就可以,不需要做进项税额转出了
2021-05-10
你好,正常是全部抵扣,然后再转出。
2024-01-08
同学您好,拿到红票, 借:原材料 负数 应交税费-应交增值税-进项税额转出 负数 贷:应付账款 负数
2023-09-27
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