同学你好 是跨年的吗
老师 商品销售订单可以做为收入凭证吗
供应商开进来的票是水果大类,我们开给客户是详细的名称苹果,香蕉这些。做账怎么做,怎么结转成本
老师好,我司给别的公司对公汇款,但是没有及时开具发票,现在公司注销了,他说让他别的公司给开具这个金额发票可以吗
六月补1-5,月的保险做内帐是记在六月吗?
老师,员工借款年㡳抵年终奖,可直接报成年终奖吗?
老师好,发现6月份的增值税申报我们交了九万多,实际上还有20万的进项未做抵扣,这样6月份的申报可以作废,把交的钱返还回来吗
老师请问下,什么情况下借钱是刑事责任什么情况下是民事责任?
员工个人给公司开发票,开什么发票我们能抵税,懂得老师回答谢谢
填制记账凭证必须要写附几张附件的吗,可以不写吗
前三个月的零申报个税人员,更正无法带入专项扣除,这个怎么解决呢老师,这些人突然变成要交个税了。
如果跨年和没有跨年区别是怎么样处理
那得看是什么准则 你们是什么准则
企业会计准则
跨年的就是用以前年度损益调整 当年的就直接原分录负数红冲
分录怎么做老师
借以前年度损益调整 贷应收账款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
那冲红 是不是 之前 是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项 回冲的时候是怎么做账
上面的分录就是冲红的分录 就是这个借以前年度损益调整 贷应收账款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整