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我想问一下,就是我四月开了发票,做了凭证,5月发现开错了,然后重新开了发票,也红冲了之前的凭证,但是之前开的发票,我是6月开的红字发票,这个红字发票该怎么处理,要怎么做凭证

2022-06-24 07:20
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齐红老师

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2022-06-24 07:21

没太明白您的意思,红字发票做负数不就行吗

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没太明白您的意思,红字发票做负数不就行吗
2022-06-24
你好 一般是红冲后再开的话建议冲红下凭证再做一次收入 这样记录和发票一致 以后检查回忆看起来方便
2023-01-10
。你好,转到原来借方的成本费用。
2022-12-08
你好是的,是这么做的。
2021-01-02
开负数发票是做负数分录,然后是增值税的表2做进项转出。
2023-07-05
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