您好,是的,需要做结转
请问老师,一般纳税人,增值税(销项税额)大于增值税(进项税额),月末分录需要做哪些?
一般纳税人进项税额大于销项税额,月末需要做增值税的结转吗?
一般纳税人。年底12月份结转增值税,,我是进项大于销项,有留底税额:,要做结转销项税额分录吗?
请问一般纳税人增值税月末结转,销项税额大于进项税额和进项税额大于销项税额分别应该如何列结转分录
本月进项税额大于销项税额,月末增值税需要做结转分录吗
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
做什么分录
您好,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)
下个月要是全部抵扣了,如何做分录
怎么是多交的增值税,不是留底税额吗
您好,每月根据应交税费应交增值税借贷方合计金额,结转应交税费未交增值税
本月销项5进项10,产生留底税额5 这个做分录为 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)10 借:应交税费—应交增值税(销项税额)5 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)5 这个结转完后,还要做分录吗
您好,不需要做您的分录
下个月 销项12进项5留底税额为上月的5 要缴税了 分录该怎么做
那我刚咨询的时候,为什么说要做这个“您好,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)”
小林老师,你的回答怎么上下逻辑不通
您好,请您慎重下结论。每月是应交税费应交增值税合计金额是零,不是所有科目余额是零
您好,你们的分录不需要