您好,是的,需要做结转

税收大数据 发现您存在 涉税风险 开票人个税扣缴异常法财办同人 大量任职批量集中注册企业短期为多个企业异常开票事前模型风险纳税人 这是什么意思?不明白
请问,有个帐怎么算,私人代付的款算到收入支出中,支出大于收入,造成两边成负数。是否要等收入支出为正数了,多余的钱给私人。
请问老师财务报表按指标分析中金额取整是怎么取?个位低于5就取0,高于5就取10吗?还是个十位低于50就取00,高于50就取100呢?
企业更正申报纳税表,产生滞纳金是否影响企业信用,或其他后果?
老师你好!年终奖与工资合并申报 年终奖5000 工资5800 合并是直接10800元吗
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
做什么分录
您好,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)
下个月要是全部抵扣了,如何做分录
怎么是多交的增值税,不是留底税额吗
您好,每月根据应交税费应交增值税借贷方合计金额,结转应交税费未交增值税
本月销项5进项10,产生留底税额5 这个做分录为 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)10 借:应交税费—应交增值税(销项税额)5 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)5 这个结转完后,还要做分录吗
您好,不需要做您的分录
下个月 销项12进项5留底税额为上月的5 要缴税了 分录该怎么做
那我刚咨询的时候,为什么说要做这个“您好,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)”
小林老师,你的回答怎么上下逻辑不通
您好,请您慎重下结论。每月是应交税费应交增值税合计金额是零,不是所有科目余额是零
您好,你们的分录不需要