您好,是的,需要做结转

请问老师,一般纳税人,增值税(销项税额)大于增值税(进项税额),月末分录需要做哪些?
一般纳税人进项税额大于销项税额,月末需要做增值税的结转吗?
一般纳税人。年底12月份结转增值税,,我是进项大于销项,有留底税额:,要做结转销项税额分录吗?
请问一般纳税人增值税月末结转,销项税额大于进项税额和进项税额大于销项税额分别应该如何列结转分录
本月进项税额大于销项税额,月末增值税需要做结转分录吗
老师,小规模开发票,老板觉得应该收点税点钱。要收多少
@董孝彬老师你好,我来报喜啦,我中级终于考过了,特意前来感谢您,谢谢谢谢!
老师有没有出口商品代码及退税率表分享
老师,我还是没懂,如果公司有内外账,那个分红到底是咋分红的最后
老师,我想问下,为什么账务处理时候应交税费_出口退税,算法是进口采购价格*出口退税率,而算5部和7部法,是用FoB价格*出口退税率
我的初级会计证去年没有继续教育,如何补有效,谢谢
我记得有买学堂的工业会计手工账,有收到材料,但是课程现在查不到,具体怎么找
一个个人独资企业的法人,他名下只有法人一个员工,他的工资从来都是零申报,现在个人扣缴端的系统显示他有三个月没申请工资,询问此员工是否离职,那需不需要处理,还能继续零工资申报吗?
润滑脂为什么开不出来
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
做什么分录
您好,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)
下个月要是全部抵扣了,如何做分录
怎么是多交的增值税,不是留底税额吗
您好,每月根据应交税费应交增值税借贷方合计金额,结转应交税费未交增值税
本月销项5进项10,产生留底税额5 这个做分录为 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)10 借:应交税费—应交增值税(销项税额)5 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)5 这个结转完后,还要做分录吗
您好,不需要做您的分录
下个月 销项12进项5留底税额为上月的5 要缴税了 分录该怎么做
那我刚咨询的时候,为什么说要做这个“您好,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)”
小林老师,你的回答怎么上下逻辑不通
您好,请您慎重下结论。每月是应交税费应交增值税合计金额是零,不是所有科目余额是零
您好,你们的分录不需要