同学您好,代销手续费的,手续费确认收入,代销商品不确认的

采取支付手续费方式代销商品,税法上代销商品要确认收入但会计上不确认收入,这样的话申报表的收入和实际利润表里收入不一致了,这个怎么解决
想问下老师出售二手车和个税手续费退还 这两种是需要缴纳增值税的 但是需要在账上确认其他业务收入吗 然后结转其他业务成本 如果不确认 那增值税申报表和账上、利润表的收入就不一样了 想问下老师实务上会怎么做比较好呢谢谢
23【单选题】甲公司本年度委托乙商店代销一批零配件,代销价款200万元。本年度收到乙商店交来的代销清单,代销清单列明已销售代销零配件的60%,甲公司收到代销清单时向乙商店开具增值税发票。乙商店按代销价款的5%收取手续费。该批零配件的实际成本为110万元。则甲公司本年度应确认的销售收入为()万元。A.120B.114C.200D.68.424【判断题】企业采用支付手续费方式委托代销商品,委托方应在发出商品时确认销售商品收入。(2015年、2012年)25【多选题】甲工业企业为增值税一般纳税人,2019年6月销售一批原材料,售价为100万元,增值税税额为13万元,款项已收妥存入银行。该批原材料的实际成本为70万元,该项销售商品业务属于在某一时点履行的履约义务并满足收入确认条件。不考虑其他因素,下列各项中正确的有()。(2020年)A.确认主营业务收入100万元B.确认主营业务成本70万元C.确认其他业务收入100万元D.确认其他业务成本70万元
23【单选题】甲公司本年度委托乙商店代销一批零配件,代销价款200万元。本年度收到乙商店交来的代销清单,代销清单列明已销售代销零配件的60%,甲公司收到代销清单时向乙商店开具增值税发票。乙商店按代销价款的5%收取手续费。该批零配件的实际成本为110万元。则甲公司本年度应确认的销售收入为()万元。A.120B.114C.200D.68.424【判断题】企业采用支付手续费方式委托代销商品,委托方应在发出商品时确认销售商品收入。(2015年、2012年)25【多选题】甲工业企业为增值税一般纳税人,2019年6月销售一批原材料,售价为100万元,增值税税额为13万元,款项已收妥存入银行。该批原材料的实际成本为70万元,该项销售商品业务属于在某一时点履行的履约义务并满足收入确认条件。不考虑其他因素,下列各项中正确的有()。(2020年)A.确认主营业务收入100万元B.确认主营业务成本70万元C.确认其他业务收入100万元D.确认其他业务成本70万元
老师,外购商品无偿赠送 视同销售 不确认收入的话;那增值税咋直接交?增值税报表上要填了收入才会有税产生的呀,难道要增值税报表填收入了,但是账上不确认收入吗?那样不就造成报表和账不一致了。[流泪]
老师,您好!请问一下建筑服务工程服务发票,备注栏跨地市标志显示的是,那就必须要异地预缴是吗?比如同在广西,施工单位是桂林的,施工地点是南宁,在我今早异地预缴吗?
想请教下个体户老板借款打入公户是备注借款好还是往来款做账更合适?
老师,甲公司2025有预付租金700万,但2025年没有什么收入,需要转成本呢?
老师好,给职工交的雇主责任险需不需要缴纳印花税?
没有贵金属经营项目得企业购买黄金怎么抵税
我想问下哦,我公司卖了车和电脑,然后收入交增值税,我当期申报了未开票收入里,做账做在了营业外收入里,年终了,报所得税的时候,跳出来收入和账上有差异,就是这个营业外收入的差异。是我当初申报错地方了吗?
某改造项目,有12000的湿度计校准费,是否可以一起列入在建工程
问下我们公司没有印花税税种,我刚接手,一年了,这个公司,但是是正常的一般纳税人,生产企业,是不是之前的人弄错了,我要现在申报,像税务局申请核定吗
老师,单位财务负责人又成立个体户给公司开票,且发票上有财务负责人姓名,请问这是什么行为
老师,请问在国企有一个已竣工项目未按照规定及时办理竣工决算,如何站在企业制度和内控的角度用客观的语言描述这个问题,谢谢
嗯嗯,但增值税申报表上应税货物销售额和进项税额都填了,所以那个表的收入总额和我利润表里收入总额不一致,这怎么解决
那您的意思是委托方开进项发票给您了的是吗
是的,我们代销商品也确认了销项
那这样的话,您就当是采购以后再销售处理了,平价的吗,还是手续费就是差价的
只收取手续费,这样填表的话是不是进销项都要填
是的,或者是您发票红冲,他的发票也红冲,就是不应该开票的
那即使不开票,但我们收代销商品款时不是要确认销项税的吗?借:银行存款 贷:应付账款 应交税费 —增( 销
您只需要按代收的手续费确认收入和销项税额的,代销商品的不需要
那也就是我不要填应税货物销售额,然后取得委托方票的进项也不填,只填实际手续费收入的销项税,我是不是可以这样理解?
您好,是的,是应该这样的
那如果这样不填的话我帐上还是要做的吧?
您账上也不做商品销售的收入和销项税额的
那得做啊,我实际就是代销
代销商品要确认销项税的啊
我刚才看了一下相关的课程,里面确实要确认销项和进项的,但是不计收入和成本,那就意味着您的所得税收入和增值税的收入 不一致,我记得我们以前学的时候是不需要确认的,您实际从事这个业务的,建议您最好是问下你们当地税务局,或者问下你们的专管员