是之前税种认定遗漏,生产企业有应税凭证必须申报,结账后不会自动补,处理如下: 先查电子税务局税费种认定,确认无印花税 紧急申报:直接按次税源采集申报,无需先核定 长期合规:电子税务局申请税种认定(按季 / 按年),备注需核定税目,等待审批。 补报往期:自查近一年应税凭证,补报并缴税款及滞纳金,避免处罚。

请问老师,印花税是直接在电子税务局申报吗?我可以汇总申报吗?还是需要一笔一笔申报?今年小规模纳税人是减半征收吗?我们公司是去年4月份注册的,今年4月份才核定印花税,核定前的需要申报吗?
1、想问下,不管是小规模还是一般纳税人,只要是有销售就要交买卖合同印花税,对吗? 2、我们是小规模纳税人,商贸企业,季度申报的,我发现之前的会计报了增值税所得税,但是没有报印花税,查了下,我们是没有做印花税的税种认定的,那之前的都没报,电子税务局上现在还能补报吗?也是今年开始才有的收入
老师,请问一下,残保金怎么申报呢?我们看我们公司的残保金是一年一报,20-22年都是免税的,今年好像就不再免税了比如我们企业是一般纳税人,公司也有3年以上了,但是人数没有达到30个人,这种 可以零申报吗?
老师,一般纳税人,一年大概3000万收入,去年税务局没有给核印花税,说今年让补上,特意给我们核定了印花税,但是我刚刚看了一下,税管员核定的是按次申报的印花税。。我这样申报与按期申报的有什么不一样吗?比如享受优惠什么的
老师,请问一下,我们是园林绿化公司,一般纳税人,印花税这块怎么搞,前面财务好像没有弄过印花税,我接手过来是按销项,进项的不含税总额来申报印花税的,这样还需要在合同上贴印花税票吗
我公司是合伙企业,是一家公司的控股公司,现在我公司被替换掉了,对方有利润,我这边要按比例交税,这比交税的会计分录该怎么做
你好,这个所得税怎么算的,减免所得税是什么
企业所得税第4季度季报 工资薪金那块,已计入成本费用的 和已经支付的 我是填写全年的金额还是填写第4季度的金额
老师好,营业帐簿2025年度之前都已实缴到帐,今年也要零申报的
个体户要变更经营范围,但是税务登记没有登记,可以不开通税务,直接变更经营范围吗?
老师,我想问下客户用私人账户给我们扫码付款的,现在要我们给他开单位抬头的发票,可以开吗
老师,请问,资产负债表上未分配利润这一栏填的金额是否应该等于科目余额表中“本年利润+利润分配”这两个科目?
老师早上好 我们车间有部分是租出去的 总电费是我们交的 租客跟我们要 发票 给对方装了分表 也开了专票给对方 请问这个分录怎么写 是计入其他业务收入 还是 直接给他冲成本呀 给租客开发票 是借:银行存款 贷其他业务收入 还是 借:银行存款 贷生产成本
老师,你好现在申报增值税的时候出现了提示类农产品加计扣除比对不通过,在抵扣的时候没有出现加计扣除,都是手动填写的附表二8a这一栏的,如果是这样的话怎么处理
老师 债务人用一处房产经过评估,拍卖后,抵给债权人。请问,债权人收到这个房产,是以个人名义接收,还是以债权人公司名义接收呢?哪种方式对债权人有利呢?