
清理了一个固定资产没开发票,增值税附表一里填了不开票收入,我做账做到固定资产清理,现在报财务报表和所得税,跳出来说营业收入和增值税报表里的收入有差异,因为我做账是固定资产清理,不是做到收入里,所以我报所得税,是不是要把这个固定资产清理的收入,也加到营业收入里?但这样的话,它又提示营业收入和财务报表里的不一样了,因为财务报表是根据我做账来的也是,营业收入没有那个清理的金额
这个企业所得税汇算清缴的时候,点申报的时候,弹出来这个提示,用不用管呀?直接确认提交吗?因为我看这个,他说当年增值税收入与100000营业收入和营业外收入的金额差异过大,那增值税报表没有包括业外收入啊,差额就是营业外收入这部分呀,也没错吧?然后5000表第1行第3类收入类,调整金额,这个我们是0,然后5010表吧,我们根本就没有勾选。
请教老师,增值税收入与经营所得收入申报有6分钱的出入,有差异我查了一下是2022年9月份申报的时候产生的,上个会计申报2022年3季度增值税比利润表中的营业收入少了6分,第四季度的时候我也没注意,只加上了当季的收入。上个会计也搞不清是哪个表搞错了,这种账务要怎么处理?少计的收入计入本期可以吗?报表要怎么更改?
老师,汇算清缴的时候提示这样,我填写的营业收入和营业外收入是账面的,增值税申报的累记收入和账上的不一致,因为12月有收入没有确认但是我申报了,在汇算清缴的时候我在纳税调整明细表里做了调整,可是还是显示这样,哪里出错了呢
我问一下,这个我公司小规模把固定资产卖了,在增值税申报那里计入收入金额了,可是我做账是计入固定资产清理,不是计入营业收入的。那我企业所得税季度申报的时候这个开票的收入需要填进去营业收入吗?如果填进去交这个所得税就不合理了。应该怎么处理呢?
我公司是合伙企业,是一家公司的控股公司,现在我公司被替换掉了,对方有利润,我这边要按比例交税,这比交税的会计分录该怎么做
你好,这个所得税怎么算的,减免所得税是什么
企业所得税第4季度季报 工资薪金那块,已计入成本费用的 和已经支付的 我是填写全年的金额还是填写第4季度的金额
老师好,营业帐簿2025年度之前都已实缴到帐,今年也要零申报的
个体户要变更经营范围,但是税务登记没有登记,可以不开通税务,直接变更经营范围吗?
老师,我想问下客户用私人账户给我们扫码付款的,现在要我们给他开单位抬头的发票,可以开吗
老师,请问,资产负债表上未分配利润这一栏填的金额是否应该等于科目余额表中“本年利润+利润分配”这两个科目?
老师早上好 我们车间有部分是租出去的 总电费是我们交的 租客跟我们要 发票 给对方装了分表 也开了专票给对方 请问这个分录怎么写 是计入其他业务收入 还是 直接给他冲成本呀 给租客开发票 是借:银行存款 贷其他业务收入 还是 借:银行存款 贷生产成本
老师,你好现在申报增值税的时候出现了提示类农产品加计扣除比对不通过,在抵扣的时候没有出现加计扣除,都是手动填写的附表二8a这一栏的,如果是这样的话怎么处理
老师 债务人用一处房产经过评估,拍卖后,抵给债权人。请问,债权人收到这个房产,是以个人名义接收,还是以债权人公司名义接收呢?哪种方式对债权人有利呢?