同学你好 这个就是认缴的90万
本公司(A)股权转让: 自然人股东(B)转让所有股权给一个公司(C),其中(B)的15万元实缴已经到位。股权转让协议中说(B)的10%的股权以50万元的价格转让给新入股公司(C),实际上操作:A转B10万,C转A15万,这样操作有没有问题?该如何交税?怎么写分录?
老师,您好,我们公司准备转让股权,有部分已经实缴了,有部分未实缴,我的转让股权书怎么写才不会有争议,已实缴的50万是要给50万转让金,但未实缴的90万,怎么写比较适合这里的90万
老师请问下,认缴比如是100万,然后未实缴,那么转让股权的时候全部转了,转股协议写着出资100万转让给对方100万,可是并没有实际出资,那么这个转股100万是不是要交20的税,然后接收方也没有付款,所以这个转股协议是不是哪里不对
老师,公司股东股权转让,去年有有未分配利润90万,今年的5月份利润表亏损56万,股东实缴资本为:0,转让金额要怎么填写,能不能0元转让,怎么操作才能少交税,或者不交税?
老师,像我们公司注册资金1000万,有个股东30%股份占300万,实缴了135万,还有165万没有实缴,这个股东要退股,他的30%都转给法人股东,这个股权转让协议中的转让价怎么来判定的呀? 资产负债表上也有很多未分配利润和所有者权益
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
老师这种影响金额有没有便于理解的方法啊
加油费计入什么科目呀老师
部分替换是什么意思,该怎么做
已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000,返1100给旅行社,以下两种算法哪种对?A:10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B:10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢?
老师您好,请问您汇算清缴应付职工薪酬里面包含劳务费吗?社保和公积金都是计入管理费用里的部分,谢谢
是的,认缴这个90万
你直接写认缴90万转让给陈
老师,您好,我再想问问,这个90万是不是不管实没实缴都要给90万给对方
这个看股东们的协商了
好的,谢谢老师您
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