同学你好,然后借:营业外收入2950.5 贷:应交税金 -应交增值税2950.5 ——这个不对 借,应交税金 -应交增值税2950.5 贷,营业外收入2950.5

老师你好:我们今年一季度收入是298000元,属于免税。我做的分录是:借:银行存款298000 贷:主营业务收入295049.5 应交税金-应交增值税2950.5 然后借:营业外收入2950.5 贷:应交税金 -应交增值税2950.5 这样做对吗?
小规模纳税人3%普票免征增值税会计分录怎么做?借:银行,贷:主营业务收入,贷:应交税费应交增值税,然后季度申报时借:应交税费应交增值税,贷:营业外收入。 还是直接借:银行,贷:主营业务收入,是按哪种做??
您好,小规模减免增值税,借:银行存款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税。然后在做,借:应交税费,贷:营业外收入。是这样吗?
老师我想问下小规模的增值税我的会计分录是这样做的,发生业务时 借:应收账款(或银行存款、库存现金等科目) 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 免征增值税时 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入--补贴收入 这样做是对的吗?
你好,上季度做的无票收入,上季度免增值税。 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 借:营业外收入—免增值税 贷:应交税费—应交增值税 本季度:上季度有一笔未开票收入,客户要开专票1% 这个账务会计分录怎么处理
噢噢,我写笔误了。分录是没错的吧?
同学你好,分录是没有错的;
那么申报表上的本期免税额是8851.49。这个跟分录不一致,我要怎么处理呢?
同学你好,申报表是按3%算的,这个不用管;