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正常全年的销项税减全年进项税等于应交的增值税吗。为什么账上相减是4万多,我实际缴纳了6万多呢?

2021-09-08 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-08 14:58

你好    应交税费  = 销项税- 进项税 - 留抵进项税 %2B进项税转出 ;这样来计算的。   

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快账用户7794 追问 2021-09-08 15:00

是这样的,账上和电子税务局交税不一致怎哦回事?去年中旬接手的!

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齐红老师 解答 2021-09-08 15:06

你好;  不一致的话     核对申报表数据 。如果 数据正确 那有可能是你账上有问题  

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你好    应交税费  = 销项税- 进项税 - 留抵进项税 %2B进项税转出 ;这样来计算的。   
2021-09-08
同学您好,缴纳的增值税还包括简易计税的项目。不单单是销项减进项
2021-05-24
您好,如果您公司进项都够了的情况下是可以不交的哦,税负率按全年累计哦
2021-07-15
1.应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-上月留抵=250-(130-15)=135 2.借:应交税费-未交增值税 75/100/50 贷:应交税费-已交增值税   75/100/50 读 3.根据计算结果都是预交的少交,最终还是要补交 借:应交税费-未交增值税 60/35/85 贷:银行存款 60/35/85
2022-06-11
同学,你好 截图给我看一下,谢谢
2024-10-13
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