同学你好 申报之后缴纳的

老师,请问实际操作中,比如像我七月份开了专票,但是我有很多进项票可以抵扣,但是还是交了增值税,前辈说交点税不那么容易被税局查,请问比如我七月开了一张10万的销项票,但是我公司有合计10万的进项票,那我勾选不就刚好全部抵扣完了吗?为什么还要交,抵扣完还怎么交税呢?
老师,去年我们没有销售,只有一些进项税额可以抵扣的,但是今年报1月份的增值税我怎么没有看到上年留抵的进项金额呀?是今年不能用了吗?还是我需要操作什么才能显示出来。
有个问题,就是我们公司进项一直大于销项,这两年几乎没交过增值税和所得税!我要是不把进项发票勾选认证完的话就会导致缴税。但是还有十多万的留底税,我这样交增值税能否交进去呢!有交印花税!齐红(答疑老师)可以的呀,你的进项不抵扣的话,可以正常交税了。但我交的税就三四千块钱的话,没有达到汽车行业的税负率。有没有影响,因为我还有十多万的进项没认证抵扣。主要是两年没交过增值税了。我突然交点税有没有什么
老师,增值税一般什么时候扣款?我们公司2021年我算了下销项减进项是三十几万,但是扣款只扣到所属期6月份的,一共扣了七万多是为什么?21年的增值税会在22年扣吗?
我们是22年办的厂,进资产负责表中,应交税费负一百多万,是进项多了,然而我们公司2024年2.3月份还缴了增值税1万左右,应交税费有负数,说明说有抵扣税的,为什么还要缴增值税呢
这个答案我算岀来是43.34元,为何商业用途为原产原值70%这条件没用上呢?老师
老师,管家婆财贸双全普及版,9月份我已经期末结账了,现在我需要加一张凭证,怎么一路取消结账取消结转取消记账审核?
老师,第五小问,应纳税所得的答案解析中,510,怎么算的呀?是题干中第六个调整的额度?
老师,业务1怎么不用交消费税呀?
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
老师我想问下信用等级平分多少分到多少分是B,多少分到多少分是C
我是三十四期的学员,在4月份的第22个记账凭证的附件的发票用处,怎么参考这个专用发票呢?
老师想咨询一下应收应付其他应收应付的结果怎么算
老师资产总额怎么控制5千万,利润总额怎么控制300万,每年几月份大学开始计算,
请问继续教育在哪个网站可以进行?
意思是没有申报时间限制吗?
2021年全年的增值税是把全面销项减进项的吧?
同学你好 申报之后一般就是直接缴纳
有规定方面的必须当年申报吗?
或者你可以帮我分析下为什么我算的增值税和扣缴的相差那么多的原因吗?是我算错了吗
我算增值税就是把我们公司一年开票的所以销项减去来的专用发票的进账,对吗
同学你好 是的 应交税费就是销项减去进项
那为什么我算的和实际扣款不一样?
有可能是因为开的票没有申报吗?
同学你好 申报表的进项和销项和你账上的金额都一样吗