你好,是不允许抵扣的项目吗?之前分录是怎么做的?
老师,我们一张费用类的发票已经抵扣过了,但是说不能抵扣。现在要进项税额转出,请问分录怎么做
请问老师,我们公司进口了一批货物,然后当期也抵扣了增值税进项税额,但由于对方发错货,现在要退货,但对方说我们已经抵扣了,所以不能退税,那抵扣的进项税额还用做转出吗?
老师,您好,请问2021年的已抵扣的进项税额在22年发现不能抵扣,是需要进项转出么,分录怎么做呢,
老师,请问我们已抵扣的进项税现在发现不能抵扣,怎么转出,需要在进项抵扣网页去做什么操作么
老师,我们有张发票已经抵扣了,但是对方要冲红,那我们要进项转出的分录怎么做啊?
发票是200元,报销实际是198元,付款也是198元,做账怎么做呢?
没有合同根据什么交印花税
付款收不回来发票如何账务处理,需要什么依据
企业报年报,这个资产总额这些数据保留两位小数是吗,还是全填上
老师之前会计迁移账套过来,损益未迁移过来,做了几个月账,现在他把损益类迁移过来,资产负债表试管不平衡怎么回事
请问老师,上个月的业务活动成本做成了管理费用,要怎么更正?直接借:业务活动成本,贷:管理费用可以吗
请问老师给公司申报个税怎么下载 ,有网址吗?
老师,我们出口外贸公司,免费的样品要怎么报关
请问去税务局更正去年的个税申报需要带那些东西
2024年11月小规模公司项目要求先开票,竣工后实际工程款比开票额小,现在红冲,重新开,是负数,会有什么风险吗?
对是不能抵扣
借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。
只要这样做就好了吗?
是的,只需要这么做就可以的。
其他不要做什么了吧?
你好,对的是的,其他的不需要做。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。