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老师,请问一下公司员工暂垫的款项分录写成借:费用 贷:其他应收款 对吗?

2021-09-09 09:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-09 09:04

你好,贷方应该是其他应付款,你这样的话,你的其他应收款会出现负数。

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相关问题讨论
你好,贷方应该是其他应付款,你这样的话,你的其他应收款会出现负数。
2021-09-09
您好,第二步分录: 借:销售费用—办公费 贷:其他应付款—员工垫付 是依据权责发生制做的 4.8取得发票冲回分录 借:销售费用—办公费(负) 贷:其他应付款—员工垫付 (负) 再按发票做分录 借:销售费用—办公费 (正) 进项税 (正) 贷:其他应付款—员工垫付 (正)
2024-05-08
对的,是的,是这么做的。摘要支付垫付款就可以的。或者是写报销款。
2023-06-02
你好 是的 ; 这个 上面已经做账了。 收到发票与你费用金额一致的直接把发票 附管理费用 凭证后面去
2021-08-12
你好,如果想要体现报销的话,选择第二种,如果不想体现的话,可以选择第一种。
2022-12-26
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