您好,您的设账是可以的。

老师,土地补偿支出是二级科目,我在土地补偿下面又设立了三级科目,你帮我看看我的这个凭证这样做对吗?借:专款支出—土地补偿支出467040 借: 专款支出—土地补偿支出—青苗补偿费13500 借: 专款支出—土地补偿支出—附属物92570 贷:银行存款573110
你好老师,我遇到的问题:该投资公司在2012年以银行存款购买200亩地的土地使用权支付了500万(借别的单位挂在其他应付款),这五百万没有入无形资产,而是冲的其他应付款,这样账面上的其他应付款平了,没有提现无形资产。在2014年对外出售了25亩地,这25亩地的土地性质改变了,经评估公司评估后补交土地出让金310万,补交后又以372.5万元进行出售,且在2014年办理了土地使用证,使用年限为20年,对方购买土地使用权支付372.5万元分别在2017年,2018年,2019年支付完毕。2021年对方公司要求我公司开土地使用购买发票,我现在该怎么进行调账处理,都涉及什么税种?谢谢老师
老师,我们是一个政府成立的一个临时高速指挥部,上级指挥部拨来资金借:银行存款,贷:拨入专款—高速公路征拆资金。支出的时候借:专款支出—土地补偿支出或者安置补助支出或者青苗补偿支出或者拆迁补偿支出等等。老师,这样记账,我在月底需要结转吗,谢谢
老师,我们是一个政府成立的一个临时高速指挥部,上级指挥部拨来的款项分为征地补偿资金和拆迁资金,工程迁改的资金。上级指挥部拨来资金借:银行存款,贷:拨入专款—高速公路征拆资金。支出的时候借:专款支出—土地补偿支出或者安置补助支出或者青苗补偿支出或者拆迁补偿支出等等。老师,这样记账,我在月底需要结转吗,谢谢
之前购买土地开发成本科目都有二级科目土地证用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费等等,这些科目是几块土地的,现在其中一块土地要开发,支付了设计费,是借:开发成本-XX项目-设计费 贷:银行存款 是这样吗
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
老师,我想问一下,二级科目下面设立了三级科目,二级科目自己也可以单独使用,对吗
您好,您的理解是正确的。
谢谢老师了
如无问题,请给个好评,谢谢您。
老师,我还有一个问题,就是我下的是手工帐,我把借:专款支出—土地补偿支出467040这一笔下一个账页,然后专款支出—土地补偿支出—青苗补偿费13500和专款支出—土地补偿支出—附属物92570这两笔也都是单独下一个账页对吗?
不同的问题,请重新提问,谢谢您。