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老师:另外开增值税发票收贴息"价外费用"的会计分录怎样处理?

2021-09-09 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-09 11:32

同学你好 你们收到的费用发票?

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快账用户6958 追问 2021-09-09 11:35

老师您好:是我们公司另外开的"价格发票"

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快账用户6958 追问 2021-09-09 11:36

老师您好:是我们公司另外开的"价外发票"

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快账用户6958 追问 2021-09-09 11:42

老师:是我们公司贴息另外开的"价外费用"发票会计分录怎样处理?

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齐红老师 解答 2021-09-09 11:44

你们开出去的做收入就可以了

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同学你好 你们收到的费用发票?
2021-09-09
你们做其他业务收入
2021-09-09
管理费用改成营业外收入,这个不需要交税,借管理费用工会经费,但应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
2021-02-05
您好,这个是咨询的选择是吧
2023-03-13
你好,(1) 编制该公司有关经济业务的会计分录(不考虑除增值税、消费税以外的其他税费): 1月1日 借:原材料-A材料 500万元 借:增值税专用发票 80万元 借:运费 5万元 贷:银行存款 585万元 1月31日 借:制造成本 500万元 借:增值税专用发票 80万元 借:应交税费-应交增值税 80万元 借:应交税费-应交消费税 50万元 贷:原材料-A材料 500万元 贷:应付账款 500万元 贷:增值税专用发票 80万元 贷:应交税费-应交增值税 80万元 贷:应交税费-应交消费税 50万元 贷:库存现金 5万元 (2) 计算该企业本月应交增值税额和应交消费税: 应交增值税额 = 80万元 - 15万元 = 65万元 应交消费税 = 10% × 500万元 = 50万元 因此,该企业本月应交增值税额为65万元,应交消费税为50万元
2023-11-24
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