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老师,您好,我们是建筑工程公司,收到项目结算表115000元,发票开了50000,银行支付了40000元,这个怎么写分录呀

2021-09-09 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-09 11:39

简要阐释会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工 贷:应付工资、库存材料等 (2)登记已结算的工程价款 借:应收账款 贷:工程结算 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 贷:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 借:工程施工——毛利 主营业务成本 贷:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 贷:工程施工 注:工程结算与工程施工——合同成本的差额就是合同毛利。 

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快账用户3542 追问 2021-09-09 11:46

按道理发票应该开115000对吧 但是才开了5000 剩余65000是没有发票的 这65000元可以先放成本里面的吗

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齐红老师 解答 2021-09-09 11:51

未开发票,按工程进度结算的话,是应该先结转收入的。

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齐红老师 解答 2021-09-09 11:54

成本增加,相对应的收入也应该处理,没有发票,也可以放到成本里。

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简要阐释会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工 贷:应付工资、库存材料等 (2)登记已结算的工程价款 借:应收账款 贷:工程结算 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 贷:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 借:工程施工——毛利 主营业务成本 贷:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 贷:工程施工 注:工程结算与工程施工——合同成本的差额就是合同毛利。 
2021-09-09
同学你好 之前没开票就做了工程结算吗
2020-10-20
借工程施工劳务费,乙项目 贷银行存款
2023-01-04
你好,银行多了0.2元计入营业外收入
2020-09-11
你好     你收到成本发票   怎么两个公司都在付款的?   你实际业务是什么 ?  
2021-01-25
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