咨询
Q

货到票未到,材料已领用,产品已经生产完卖出去了,发票到了,我该如何处理,成本结转多了,因为当时没有价税分离,全部结转至成本了

2021-09-09 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-09 14:25

你好 ;     先做暂估入库 入账 。  领用多少结转多少成本费用去 ;     到时发票来了看是否有差异金额 在做调整 

头像
快账用户9614 追问 2021-09-09 14:28

有差异的,我不知道如何调整,冲成本减库存吗

头像
齐红老师 解答 2021-09-09 14:36

 你好 ;       先调整原材料  然后调整领用生产成本。         调整库存商品    在调整  主营业务成本    

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 ;     先做暂估入库 入账 。  领用多少结转多少成本费用去 ;     到时发票来了看是否有差异金额 在做调整 
2021-09-09
你好 结转全部销售商品的成本  货暂估入库 
2021-03-04
1,那么你之前的这个单价不知道你可以账户入账没问题,这个处理没问题。 2,那么如果说之前过高的话,那么你直接把这个差额对冲就可以了,通过以前年度损益调整来处理,之前的单价不用改了,直接分录调整。
2021-03-12
你先把暂估的红冲了,然后按照来的发票做账计入原材料就行了
2020-03-25
您好,红字冲回结转成本和暂估入库分录,按发票金额重新做账
2021-12-05
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×