您好,可以冲减其他应收款。

三方转账账务处理,一个客户在我公司甲有货款,想转至公司乙,在公司甲账套做应收蓝单,借应收账款-客户,贷其他应收款-公司乙,然后在公司乙账套做的应收红单,借其他应付款-公司甲,贷应收账款-客户。现在问题1我不明白在公司甲为什么做应收蓝单,在公司乙为什么做红单 问题2不明白在公司甲账套做的贷其他应收款-公司乙,为什么其他应收款减少了 问题3不明白在公司乙账套借其他应付款-公司甲,为什么是应付?
老师,您好!我公司跟甲公司有往来款,最先是甲公司欠我公司的钱挂其他应收款-甲公司,后来我公司欠甲公司的钱,要转到其他应付款-甲公司吗?还是在其他应收贷方登记?
老师好 收到甲方公司发来的往来账款询证函,明细里写甲方公司科目其他应付款下有欠我们公司款100万,大于实际欠我们公司款金额 这个能给对方盖章吗
老师您好 其他应付款 是公司欠的钱吗? 其他应收款 是欠公司的钱吗?
老师,票面记利率1,选项只有3%,这个添加了还能删除吗
广东省广州市领购、开具发票的流程?
老师:会计学堂里面下载的工作模板水印怎么去掉?怎么去不掉?
销项二万,留抵三万,无进项,需要结转销项税吗,怎么做分录
老师,咨询下,如果是出口货物发票不小心被抵扣了,要怎么处理啊,还能申请抵扣退回再申请退税吗?
老师,工人上的工伤,受伤了医院看病的费用公司出的钱,可以做公司费用吗
受益人备案有三个自然人股东,一个外资企业股东,这种要备案吗?
公司为异地员工租房做为员工宿舍,未分摊到每一个员工,公司承担,不需要缴纳个人所得税吧。 租房时,借:应付职工薪酬-非货币性福利,贷:银存 月计提:借:管理费用,贷:应付职工薪酬-非货币性福利 如果租房做办公场所时,租房时,借:其他应付款,贷:银存; 月计提,借:管理费用,贷:其他应付款 这么做分录对吗
老师,我们业务员下错单他自己承担了600元的材料费,那这600块钱应该怎么做账
你好。老师。高新技术企业享受的增值税加计递交进项税的这个税额。我账上应该也要体现出来对吧那我扣减成本吗?
谢谢!就是说不管余额在借方还是贷方都可以记其他应收款,对不对?
您好,根据业务性质来判断。
老师能说具体一点吗?
例如,开始时甲公司欠你公司钱,做其他应收款,就是正确的,如果做其他应付款,就不规范。