您好,可以冲减其他应收款。

三方转账账务处理,一个客户在我公司甲有货款,想转至公司乙,在公司甲账套做应收蓝单,借应收账款-客户,贷其他应收款-公司乙,然后在公司乙账套做的应收红单,借其他应付款-公司甲,贷应收账款-客户。现在问题1我不明白在公司甲为什么做应收蓝单,在公司乙为什么做红单 问题2不明白在公司甲账套做的贷其他应收款-公司乙,为什么其他应收款减少了 问题3不明白在公司乙账套借其他应付款-公司甲,为什么是应付?
老师,您好!我公司跟甲公司有往来款,最先是甲公司欠我公司的钱挂其他应收款-甲公司,后来我公司欠甲公司的钱,要转到其他应付款-甲公司吗?还是在其他应收贷方登记?
老师好 收到甲方公司发来的往来账款询证函,明细里写甲方公司科目其他应付款下有欠我们公司款100万,大于实际欠我们公司款金额 这个能给对方盖章吗
老师您好 其他应付款 是公司欠的钱吗? 其他应收款 是欠公司的钱吗?
老师跨月已抵扣的增值税额(冲红,重新开 金额税额都不变),这个月是不是做对应的冲红,再做一张正确的金额进去就行了
老师麻烦问一下现在有好多2025年账没有做,我现在做的话需要通过以前年度损益调整吗 使用 农民专业合作社会计准则
老师好,公司个税系统里申报的工资高,工资表做的工资比个税系统里的低,这样会有风险不
老师,资产负债表中其他应付款负数可以放其他应收款科目吗
月末梳理发票,发现把做账金额写错了。这种该怎么更正在第四季度啊。原来的分录,借:管理费用-办公费2.57,贷:其他应付款。现在本来发票金额2.9。购买记录也是2.9
老师好,资本公积一般什么情况做
老师,付劳务费附件后面没发票合适吗
老师工资账号不对退回,我做账可以放应付职工薪酬借方负数吗
老师好,请问我们付给一家公司押金收不回来了,就扣了另一家公司的应付款,这其实是一家,但是是不同的法人,我可以直接对冲吗?
老师,请问合并报表编制的长投与实收资本的抵消分录怎么写?投资收益和未分配利润的抵消分录怎么写?
谢谢!就是说不管余额在借方还是贷方都可以记其他应收款,对不对?
您好,根据业务性质来判断。
老师能说具体一点吗?
例如,开始时甲公司欠你公司钱,做其他应收款,就是正确的,如果做其他应付款,就不规范。