你好,是的可以抵扣附表四,实际抵扣金额里面填写。
老师,1月份的增值税我已经申报并缴纳税款了,但是我今天刚申请了加计抵减,那这个月的加计抵减额放到下个月抵减的话,是怎么申报?直接在附表四一般项目加计抵减那里填报吗?需要写备注吗
老师你好,就是我这个月已经申报税和扣款了,但是我加计抵减忘了填写,这加计抵减这部分能下个月抵减吗(也是填在本期发生额这里)
老师,麻烦问一下。我这个月销项税是22184.71,进项税是22252.58.那这样抵扣了,留抵税还剩67.88。可是我加计抵减了3337.89,再加上原来的1492.75,共加计递减了4830.64.可是我填完了所有的表格,主表里留抵税怎么没有提现这个部分?
上个月填了个加计抵减的表,这个月是可以抵扣吗,怎么报税
5月份勾选抵扣发票 税务局说可以加计抵减10% 让填附表4 这个表怎么填
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
老师填在哪个位置呢
上月怎么没有填写啊?
起初怎么没有余额?你填写在哪里啦?
上个月填在这了
你好,这个月填写在实际抵扣金额里面。
老师这样填可以吗
你的进项是上一个月的,你保存试一下能保存吗?因为我这边是有比对的,你这个月的申报上一个月的比对,不通过的,他保存不了。
这样填可以保存,如果只填本期实际抵减额不能保存,可以填在这个本期发生额吗,我是上个月的发生额,上个月填的时候本期发生额和本期调减额都填上了,导致这次没有期初余额
上一个月填写错了,不应该填写本期调解金额这个是不抵扣的。