你好,选择不抵扣,勾选价税合计做账,你们抵扣不了的。
社保计提,借,管理费用 贷,应付职工薪酬-社保 缴纳,借,应付职工薪酬-社保 其他应收款-代扣代缴 贷:银行存款 付工资,借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款–代扣代缴 那我计提工资的时候是不是要把社保公司承担部分扣掉
公司车公司账户代扣的保险费用,发票没收到,分录是不是借:其他应付款-保险公司贷:银行存款
请问,公司代买车辆保险后收到保险公司发票怎么做分录?(收到代买保费:借:银行存款 贷:其他应付款 支付保费 借:其他应付款 贷:银行存款,那么公司收到保险发票怎么做分录呢?)
我公司代收代付保险费,但是代付的时候保险公司给我公司开了专票 代收 借:银行存款 贷:其他应付款 代付的时候进项税怎么做账?
老师,你好,我们公司有代收代付款50000元,代收时,借 银行存款50000 贷 其他应付款 某某 50000 然后帮他代付了部分款,支付的是他的车辆的保险费,这是账务处理应该怎么做?付给平安保险公司了
我有一笔业务,是公司生产的设备,现在租赁给客户使用,操作的时候是1.生产完的设备进入到成品入库,转为固定资产,每月折旧的金额做为了成本。2.现在已经超出了租赁期间客户还没有退回设备,也没付超出时间的款项,但是这个设备依旧在每月折旧中。3.如果设备退回来如何做分录。4.不退回来客户直接把这台设备采购了,如何做分录
小规模纳税人的销项税额怎么处理,没有超三十万
有没有关往来科目的讲解(预收账款,应收账款这些)
购买软件使用费三年 2500 摊销时间怎么定?
老师,有一个借款我写错个人名称了,修改后,结转损益是不是不用修改,也不影响利润表是吗
老师,一般纳税人,截止到5月盈利14万多,6不准备开票。我现在手里有20万的成本专用发票,那么7月报所得税的时候,我能不能把这20万先用做成本冲利润,后期如果开票了再认证进项税
请问发票入账时为什么显示该发票可能未在待入账发票清单中,不是当前纳税人下的呢?
老师,企业认缴出资额时间在哪里看得到?
一般纳税人餐饮公司能开普票么?开餐饮费
老师,采购的商品没有开具发票,能入库存商品吗?
但这个票是给我我公司开的,也这么处理吗?
你好,对的是的,你给对方开发票吗?你又不给开发票,你不做收入没法抵扣的,而且这个也不是你单位的车。