你好,选择不抵扣,勾选价税合计做账,你们抵扣不了的。

社保计提,借,管理费用 贷,应付职工薪酬-社保 缴纳,借,应付职工薪酬-社保 其他应收款-代扣代缴 贷:银行存款 付工资,借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款–代扣代缴 那我计提工资的时候是不是要把社保公司承担部分扣掉
公司车公司账户代扣的保险费用,发票没收到,分录是不是借:其他应付款-保险公司贷:银行存款
请问,公司代买车辆保险后收到保险公司发票怎么做分录?(收到代买保费:借:银行存款 贷:其他应付款 支付保费 借:其他应付款 贷:银行存款,那么公司收到保险发票怎么做分录呢?)
我公司代收代付保险费,但是代付的时候保险公司给我公司开了专票 代收 借:银行存款 贷:其他应付款 代付的时候进项税怎么做账?
老师,你好,我们公司有代收代付款50000元,代收时,借 银行存款50000 贷 其他应付款 某某 50000 然后帮他代付了部分款,支付的是他的车辆的保险费,这是账务处理应该怎么做?付给平安保险公司了
电子发票(二手车销售统一发票)可以抵扣进项吗,是不是不可以呀
老师,向S局提交的财报中,其他应收款不能是负数吗?
老师附加税收滞纳金吗?
今日头条信息服务费分录写啥科目?
老师下午好!收到稳岗补贴做到营业外收入——政府补助科目吗?
8号放假到24号,社保需要在8号前申报扣费吗,还是等25号回来再扣也可以
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
但这个票是给我我公司开的,也这么处理吗?
你好,对的是的,你给对方开发票吗?你又不给开发票,你不做收入没法抵扣的,而且这个也不是你单位的车。